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老师,建筑服务项目部异地预缴税款了,你刚才说税要分开,预缴时,借应交税费预缴增值税,贷银行,那收到工程款时,借应收贷收入,还要写应交税费了吗?

2023-02-17 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-17 10:41

对的,是的需要的借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税销项。

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对的,是的需要的借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税销项。
2023-02-17
跨区域经营(异地预缴)网上操作流程http://www.cd-xgj.com/news/gsxw/591 分录就是你那样做的
2023-02-17
您好,请问您是想咨询什么问题?
2023-04-16
同学您好 月底要进行进项销项税额的结转
2021-03-29
一、预缴增值税时,分录是: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 二、结转时,分录是: 借:应交税费——未交增值税 贷:预交税费——预交增值税 三、计提时,分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 销项税额月末结转至应交税费——应交增值税(转出未交增值税),再结转至应交税费——未交增值税科目。
2021-08-01
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