你好,一般是用不含税的金额乘以7%。
我们是建筑公司,对方跟我们公司涂料刷漆,我们要跟对方打20万元钱劳务费,对方说到税务局代开发票,我们这边还跟他申报个税吗?
老师:我们租了别人的厂房,我跟对方要房租跟水电发票,对方说开不了,没有这个经营范围。我想问下,像这种情况的话应该可以开的吧?像我们销售二手固定资产不是也可以开票的?后来我说说,他说水电可以开,房租的要收我们9个点加房产税12个点,那就要21个点了,有这样收费的吗?要租方来交这个款的吗?
如果对方产品原料一吨4000元 他们4000收的 想让他们4000卖出来 相互开票。对方说还要再加税费,但是他们收购的时候应该就算税了呀?为何 还说要加税金? 就一吨 所以在沟通让对方按他们的收购价 平价卖给我们
老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
应付运输公司12100元,跟对方说要开发票,对方说要加收7个点的税,就收了我们运费及税费13010元,他这样算对吗?
比如有个固定资产合同签订是3万,现在对方只开2万发票,后期的票不懂什么时候才会开,固定资产入账是多少呢?固定资产也使用了。
不同法人公司之间转账是只能备注货款吗,就是一个公司没钱了需要从别的公司借过来再还回去这种,但是两个公司也有业务往来,或者公司之间的借款呢,这种是不是比较麻烦。
请问老师,我们是小规模的装饰公司,接了一个工程名称是:年产100套城市轨道交通设备项目中庭内综合管网及电梯五方对讲工程。这个具体开票怎么开呀?
求电子版2010企业会计准则
老师,姐妹几个只有一个人用父母的扣除数,可以按3000扣减吗
XX公司规定:每月3.15号发上个月工资,4.10号缴纳3月份社保,但是个人承担的社保公司不垫付,在3.15号发工资的时候需要提前扣出来 3月份工资做账: 借:应付职工薪酬 (2月份计提应付工资) 贷:其他应付款--个人社保费 应交税费--个人所得税 银行存款 3月份计提社保做账: 借:销售费用--社保费 管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 4.10号缴纳社保做账 借:应付职工薪酬-社保费 其他应付款-个人社保费 贷:银行存款 以上这样做账,是否正确
举例我进货成本400,但是产品退空箱减去50,这个要怎么分录
2025年春节有几天带薪休假?
公司春节假期放到年初七,年初八复工,但是老板通知不上班,待定,也没说具体上班时间,工资还有得拿吗?
第四问超额股利为什么要减掉330 是因为总的股利不超过剩余股利的数吗
他们算税点,就是开票金额的7个点,跟实际支付司机运费不一样,比如你开1万块的票,我们7%,我们收700块税点,剩下的你支付司机就是10000-700=9300,跟9300/(1-0.07) =10000块的票面
他们这个说法对不对?
你好,有这么算的,但是他这个算法的话,就相当于是价外税了。
价内税刚才我打错了,不是加外税。
那他这个算法是不是不对的?
也不能说人家不对,一个企业一个算法,人家怎么收,你们自己同意就行,如果不同意的话,你们可以不要发票。