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想请教下 最近老板总是报销礼品费的票 金额还不小 有十几万了 这礼品费 如何做账呀?如果考虑到税前可扣除该怎么做?

2023-02-16 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-16 12:58

你好,实际这是用在哪里的?

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快账用户1591 追问 2023-02-16 13:00

应该是送礼。刚接过来么

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齐红老师 解答 2023-02-16 13:01

你好,你看一下你的福利费超标了吗?福利费没有超标的话,在福利费里面超标的话就做招待。

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快账用户1591 追问 2023-02-16 13:04

好的 这种也就是开普票了吧? 然后按含税金额入账?福利费也不能抵扣进项

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齐红老师 解答 2023-02-16 13:05

你好 是的,对的,是的。

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快账用户1591 追问 2023-02-16 13:07

有个疑问老师 如果对方开了专票 首先我这边做福利费不能抵扣 那这个进项部分税额 我全额入账 那税前能扣除么? 这个自己疑惑

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齐红老师 解答 2023-02-16 13:09

做了进项认证,再进项转出,或者是你直接选择不抵扣,勾选加税合计做账两种方法,自己选择哪个合适,按照哪个来都可以啊。

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快账用户1591 追问 2023-02-16 13:14

勾选加税合计 也是需要到勾选平台操作? 我直接不抵扣 当普票做 全额 那税前扣除时候 这个进项需要摘出来? 或者我分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-02-16 13:15

你好,对的,是的,需要这么多的借管理费用福利费,代应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷银行存款。

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快账用户1591 追问 2023-02-16 13:19

这个分录明白了 但是 这个税额部分还是疑惑 比如开票113含税 额。当时付款113 现在回专票了 福利费还是113 是走了 福利费 也不用考虑进项那部分了 因为限额内可扣除? 是这样么

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快账用户1591 追问 2023-02-16 13:21

比如这个不是福利费 其他一笔费用 113 开了专票 我当普票用 分录也是接 管理费-技术费 113 贷 银行存款 113 中间进项就不体现了 那汇算清缴时候 就113 可扣除?

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齐红老师 解答 2023-02-16 13:21

你好,上面的分录的金额填写113。

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你好,实际这是用在哪里的?
2023-02-16
您好!1.法人垫付货款 借:库存商品 贷:其他应付款-法人名字 2.销售商品时要确认收入, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 3.同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 4.税前扣除指的是所得税申报。
2021-01-15
您好,茶叶或节日礼品的视同销售价格就按照你的购入价格来算,你既然是外购的肯定会做账的 同理,价格就按照外购价格,赠送的话做业务招待费,增值税视同销售
2020-12-15
同学你好,会计分录就正常的是多少就是多少,只是在汇算清缴的时候调增纳税就可以了
2021-09-12
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