同学你好 第25项:期初未缴税额(多缴为负数),同本月数是一样的; 增值税纳税申报主表第25项本年累计是填本月数数据。
老师,我是小规模纳税人,报税有个财务报表要填,里边有个现金流量表,它分两拦,本年累计和本月累计,本月累计那一栏怎么填,,是写三月份的,还是第一季度的,我看写三月份的,本年累计那栏金额就不对
7月份增值税申报表中的第二栏里没有填写,导致以后月份的本年累计数不对,8月份申报中能把7月份的本月数加在一起填在第二栏的本月数里吗
请问老师:申报财务报表季报中利润表本月金额栏是填第三季的数还是填9月份的金额?本年累计金额是自动生成的,如果填本季度数那么就跟9月份出的利润表本年累计金额一致,如果按字面意思填本月金额(9月份),那么本年累计金额就不一致了
请问企业所得税申报表怎么填,比如我现在申报的是第三季度所得税,本年累计金额这栏数填的是1-9月份的合计,还是7-9月份的合计数呢
增值税主表25栏本月数填的是上期34的数,那累计数呢,去年都是自动生成的0,今年怎么变成有数的了,还是去年12月的应交数
甲、乙两家公司同属丙公司的子公司,合并前后均超过12个月。甲股份公司于20x1年3月1日以发行股票方式从乙公司的股东手中取得乙公司60%的股份。甲公司发行1500万股普通股股票,该股票每股面值为1元/股,发行价格为2元/股。乙公司20x1年3月1日在最终控制方合并报表上所有者权益账面价值为2000万元。甲公司在20x1年3月1日资本公积(资本溢价)为180万元,盈余公积为100万元,未分配利润为10万元。甲公司取得该项长期股权投资时应该调整的利润分配﹣一未分配利润的金额为()。A20万元B180万元C100万元D10万元
你好,收到的专票有误,我公司想退回,但是对方不同意冲红,这种情况我公司能进项转出吗?如何退回这张发票?
甲、乙两家公司同属丙公司的子公司,合并前后均超过12个月。甲股份公司于20x1年3月1日以发行股票方式从乙公司的股东手中取得乙公司60%的股份。甲公司发行1500万股普通股股票,该股票每股面值为1元/股,发行价格为2元/股。乙公司20x1年3月1日在最终控制方合并报表上所有者权益账面价值为2000万元。甲公司在20x1年3月1日资本公积(资本溢价)为180万元,盈余公积为100万元,未分配利润为10万元。甲公司取得该项长期股权投资时应该调整的利润分配﹣一未分配利润的金额为()。20万元180万元C100万元D10万元
老师,我们公司邀请了一个退休!进行咨询6万元,想请问一下到时候是不是要对方开具劳务发票,我们代扣出来税费就可以,对方这个交的税费到时候个人所得税退缴的时候是不是可以全额退税呀?
老师,我们是光伏安装发电卖电公司,已经发电了,但是成本发票都没有开过来,不能确定具体的金额进行转固定资产折旧,我暂估的,借:固定资产-暂估 贷:应付账款 然后每个月都会有部分成本票开过来,请问成本票开过来的时候我怎么做分录,是正常做分录还是每个月都冲暂估
老师,刚接账回来是不是从一张资产负债表就能分析出这个企业的的基本情况?我想知道是分析哪些项目,能够得出这个企业有什么问题?能否列出分析一下让我学习一下,谢谢
请问,所得税汇算清缴后,实际所得税与计提的所得税有差异,一定要调报表和账吗?
公司收到快递公司的货物破损理赔款,怎么做账?分录怎么做
文文老师,利息支出的费用挂到往来上,其他应收款或应付款时设置二级科目对应的单位名称利息费用,对冲时能跨单位不
老师,我们是光伏安装发电卖电公司,已经发电了,但是成本发票都没有开过来,不能确定具体的金额进行转固定资产折旧,我暂估的,借:固定资产-暂估 贷:应付账款 然后每个月都会有部分成本票开过来,请问成本票开过来的时候我怎么做分录,是正常做分录还是每个月都冲暂估
25栏本月是填上一属期32栏本月数,然后25栏本年数跟本月一致?
同学你好 对的 是一致的
那30栏本年数呢?
同学你好 这个也是累计的本年的
30栏的累计本年数是指哪里我没懂这个
同学你好 增值税申报表30列(本期缴纳上期应纳税额)填上本期交纳上期的就可以,本年累计数自动生成。不用填
我是填的空白报表,没有公式,税务局要求填上本年数
同学你好 这个就是本年累计的呀 从一月开始