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老师,去年12月因为没取得发票,我暂估了六十多万成本,2023年1月收到发票,怎么做分录呢?

2023-02-15 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-15 13:32

您好,冲销暂估,再按照发票入账

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快账用户5938 追问 2023-02-15 13:33

就是做一笔跟12月相反的分录,然后1月再根据收到的发票入账,是吧?

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快账用户5938 追问 2023-02-15 13:33

收到的发票时间都是去年的6-12月的,今年1月根据这个发票做正常分录,可以吗

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齐红老师 解答 2023-02-15 13:34

对,没错,就是这么做的。

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您好,冲销暂估,再按照发票入账
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