你好,100万以内的具体的政策还没有出来。
按照23年的政策,23年总公司年收入200万,分公司年收入150万,请问企业所得税是总公司200万5%交,分公司150万5%交对吗。
总公司与全资子公司都是独立法人,并且子公司是跨省注册设立。总公司没有主营业务收入,把子公司的钱用了200万,请问这200万可以分做5年全部分摊给子公司么?
老师,公司注销固定资产所得的收入缴纳企业所得税,是按照23年5%交,还是25%?
老师我们分公司有10万的盈利 总公司有亏损5万 在汇总企业所得税时 1、分公司的盈利可以弥补总公司5万亏损 ?只按照5万计提企业所得税? 2、还是分公司按照10万交 总公司不用交?
独立核算的分公司年收入没有超过200万的企业所得税是按小微企业的5%交吗,还是按总公司的税率25%交?
老师那开出差额征收全额开票的发票税额按发票上的税额确认,因为差额部分不在发票显示,那我就自己把扣除部分做台账,如果是差额征收差额开票,做账的时候直接按发票的税额确认税费,但申报的时候要加税合计/1.05算不含税销售额是吧,
公司有收入就要申报印花税吗
汇算清缴账载金额包含本年未计提,次年汇算清缴前支付的本年费用金额吗?
开具发票底下是否可以备注那里可以写一下:本次开具合同总款的50%发票
公司未实缴,未分配利润为亏损,百分之百转让股权,需要交个人所得税吗?
报2024年的财务报表年报,依据什么来填写,可以和24年12月的报表数据一致吗,2024年成立的公司
24年的社医保未交清,可以在本月先做汇算清缴税前扣除吗
老师 给农民买木头 加工成木条卖出,农民哪里开不了发票,这个成本怎么处理呢?
今天老板给了个银行卡3月流水叫做账,之前这张卡未建账号未做账,月初有余额3万8千元,请问月初余额该怎么入账?
我们公司小规模,只交申报缴纳了:个税,增值税,印花税,企业所得税,残保金,工费金费。请问在工商年报中纳税总额是把全部加起来吗?个税全吗?计提的12月,25年1月缴纳算不算
分公司如果自己单独做的话,他不可以享受小型微利企业,它的税率是25%,而且你这个不应该看收入,应该看利润。