你看一下,你试一下能零申报吗?去年是的时候是不可以的。
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
去年新成立公司没有发生交易,资本金也没到账,1月完成增值税申报后,1月中业务拿了几份12月底签的业务合同,故去年Q4印花税申报了1700块,因12月账已经结完,印花税在一月记的账,没有调整去年的财报,请问去年所得税汇算清缴可以0申报吗?谢谢
老师您好,我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票,进项税额3000元,而且这张发票我认证抵扣了,申报的12月增值税没有问题,但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来,全部记入成本了,那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了,因为我们公司新成立,所以是亏损状态没交税,我可以不更正申报吗,在1月做账的时候把差额做平,然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报?这样可以吗
我们公司是23年6月成立的,当时没有核定营业账簿的印花税。24年3月11日让专管员增加了这个税种起止时间是2024年1月1日,按年申报。但是23年已经有股东实缴了,那我23年的实收资本印花税可以到25年的时候在申报吗?还是需要到税务局去补缴23年的
老师,我有个问题:有一家公司,23年10月成立的,12月开了对公账户,开了一张发票1万,但是前会计没建账,23年四季度增值税按收入报的,企业所得税填了个收入,填了个利润-1260,其他都没数。汇算清缴也报了,我不打算去改23的数了,想从24年1月重新给他建账。问题来了:24年1月收到了12月开的1万发票的回款,我现在该怎么做这笔分录?还有我不管23年的账了这样可以吗?谢谢
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
如果不零申报,去年增值税申报提交的财报数据都是0,和汇算清缴的就不一样了,会不会有问题?
你好,纳税调整明细表里面可以调整的,比如你少做了费用,纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额就是了。
写在税金调整栏位的做法是符合规定的吗?会有稽核的问题吗?
你好,你有实际业务吗?有实际业务才行,如果没有实际业务肯定不行。
有实际业务,签的合同都是真实的,只是还没开始执行合同,先交了印花税
你好,你是在几月份缴纳的印花?
12月印花税,1月扣款
可以的。可以的,可以这么做。
再请问下,小微企业买卖合同的印花税有优惠吗?标准是0.3%
你好,万分之三,如果是小规模小型微利企业,可以减半。
不是小规模企业,是小微企业,可以申请优惠吗?
小型微利企业,它是一般纳税人的可以的。
是的,一般纳税人小微企业,上个月我们全额交的可以申请退税吗?
可以的,可以申请退回