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你好 老师 我们公司是一般纳税人 然后利用煤层气瓦斯发电 然后要安装瓦斯管道 之前没收到票是借预付账款 贷 银行存款 现在收到专票我是计入在建工程科目 然后完工在转入固定资产吗

2023-02-14 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-14 09:27

你好 是的 这样处理是对的  

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快账用户7272 追问 2023-02-14 09:29

分录 借 在建工程 应交税费-进项 贷预付账款 应付账款 这样处理对吗

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齐红老师 解答 2023-02-14 09:35

你好 你好 是的这样处理是对的  代方用一个预付就行  

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快账用户7272 追问 2023-02-14 09:36

还有10万尾款未付

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齐红老师 解答 2023-02-14 09:41

你好 同一个客服尾款也记在预付账款就行 

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快账用户7272 追问 2023-02-14 09:41

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-14 09:45

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 是的 这样处理是对的  
2023-02-14
你好,转固定资产的时候分录是 借:固定资产,贷:在建工程 
2024-03-06
您好 没有发票的 可以暂估入账的
2022-05-06
那就把多的供给资产红冲就行。做原来相反的分录。
2024-02-21
同学你好,我们是要通过工程施工核算
2023-01-17
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