您好,您当时的分录是怎么做的?
老师,请问因 以前年度年度损益调整科目有数据,导致资产负债表和利润表的勾稽关系不等。这没问题吧?
本月做了以前年度损益调整,导致资产负债表和利润表不存在勾稽关系,该怎么办?
以前年度损益调整科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系不平吗?
公司因“以前年度损益调整”科目有数字,导致资产负债表和利润表的勾稽关系不对,如何解决
老师2022年1月有做以前年度损益调整这个科目,这个科目导致利润表和资产负债表勾稽关系不平怎么做调整?
老师好,我这新公司,提示风险了,要不要继续报
之前交过税的增值税的货物,退货后,向税务局申请退税,后收到退税。以上怎样做分录
老师,是给哪家打款,哪家给开票吗
根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号)第二条第一款第二项的规定: 小规模纳税人(除其他个人外,下同)销售自己使用过的固定资产和旧货,减按2%征收率征收增值税。 小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按3%征收率征收增值税 这个的意思是小规模纳税人自己使用过的固定资产1%税率可以处置吗
一般纳税人 收到 普通发票 怎么做账? 好比收到费用发票,价是100,税是13 借:管理费用113 贷:其他应付款 113 价税合计 对吗?
住宿费专票可能抵扣?
3月底按照正常税率计提各项增值税附加税,4月初实际扣款时,税收减免减半收取的,这时候会计分录怎么做?
老师,之前公司没有人买社保,我就申报了法人的个税。零申报。 现在公司有员工买社保了,法人名下有很多家公司,法人在其他公司买了社保,那么这家公司已经有员工买了社保还需要再申报法人的吗? 还是直接申报员工就可以?
老师你好,我们公司是一般纳税人,3月份开了300万的发票,然后我们没有进项票回来,能不能挪到下个月来抵扣?
公司为员工购买公积金,公积金购买标准有哪些,流程是什么
之前我看前面人做的是借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税
您好,借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
这个分录是做到我2023年2月的账里面吗,个会对2023年的未分配利润有影响,毕竟做错的那笔分录是在2022年1月的账里面做的
您好,那您无法把这个分录做到22年了的呢,只能做到23年,未分配利润是累计的,没有说对2023年未分配利润影响这样说的
除了以前年度损益调整还有其他因素会导致利润表和资产负债表的勾稽关系不平衡的原因吗
您好,两表中的任何一个科目都有可能导致勾稽关系不成立