你好,一般纳税人还是小规模的。
老师,我公司7月开了农产品收购发票,没有开销售发票,6月申报的增值税还有留抵,申报7月的增值税不想抵扣进项税额了。请问增值税附表2的农产品收购发票那一栏是不是不用填?
农产品自产自销,开了一张免税票,其他票开的1点的,怎么报税?增值税比对总是通不过
老师好!我公司是销售农副产品,上个月误开了一张1%的发票,其他都是免税的,申报增值税时报不过,怎么调整
老师,你好,我公司是按销售出库确认收入,但是客户一般都是收到货后1-2个月才让我们给他开票,这样收入就有差异了,请问每月申报的时候按开票收入申报还是按销售收入申报?所得税收入与增值税收入的差异怎么调整
我开的是收购农副产品发票,可抵扣9,增值税申报提取数据时,这个购进的金额自动提取到表一免税销售额里了,收购发票也不是销售啊?
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
一般纳税人
一般纳税人的,你要么按3%,要么按照9%,自己换算一下。
?们开的发票都是免税的,有一张误开成的1%的发票,增值税申报不过,你能明白我的意思吗,老师?
你好,我明白你的意思,但是你没有明白我的意思,你开了1%的,不能按照免税的来填写,这个理解吧,你再减一计税,3%销售货物,或者是9%销售货物里面填写,自己换算一下,比如你的税额是100,你填写到9%,就100除以9%,这个填写到销售额里面去。就是你需要正常交税了 如果你有进项的话,你可以认证进项,先抵扣,下一个月再开红字发票,再重新开这个进项,就进项转出。
我们往外开发票也是免税的呀选哪个税率?
进账发票是收购发票,也是免税的
你自己选择,你没有抵扣的,你就选择3%,你有抵扣的就选择9%。
哦,总而言之就是咱交税了呗
对的,是的,你当月没有发现没作废就要交
老师我的抵扣进项发票是收购发票,我要按9%税率申报吗?
可以的,可以这么做的。
能按3%申报不?
可以的,可以这么做的。
交个税率谁愿意选吗?我们进账发票是收购农产品的免税发票
如果你有进项的话,你可以认证进项,先抵扣,下一个月再开红字发票,再重新开这个进项,就进项转出。 2023-02-13 15:02
所有的操作方法都告诉你了,我知道的只有这些,如果你不想交税的话, 你可以问一下你税务局那边,我们这边是不可以的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。