内销增值税29216.01-23742.84 退税对应的进项是多少呢
上海华联纺织品公司系有进出口经营权的生产企业,2020年6月内销衬衫销售额为RMB1100000元,外销衬衫销售额按FOB价格折合为RMB3735000元。该月购进辅料取得增值税专用发票注明货款RMB2600000元,期初尚有未抵扣的进项税额为RMB41000元,该企业增值税税率为13%,该商品的出口退税率为9%,根据以上资料计算该公司出口货物应纳及应退税额
请问一下老师,我们做外贸进出口的,我们购进了一批货,开票金额为:500吨*2万元/吨=1000万元(不含税价)税额为130万元,但是这批500吨的货其中一半出口到国外,一半在国内销售,请问这个250吨的货出口到国外能做出口退税吗?能退多少钱呢?(退税率也是13%)
内销进项税23742.84,销项税29216.01,出口货物fob价554089.6,税率和退税率都为13%,请问下我应该要交多少税,能退多少税,有没有步骤
内销进项税23742.84,销项税29216.01,出口货物fob价554089.6,税率和退税率都为13%,请问下我应该要交多少税,能退多少税,有没有步骤
老师好,请教个问题,我们公司都是出口货物外销,现在税局要我们改成内销,如果改成内销的话,我们公司是不是亏了税钱,但是税局说是一样的,我没有弄明白,首先。出口是免增值税,抵销项税,退多余进项税是吧,那我们改成内销的话,要多交增值税,如果有进项税的话,再抵销项税,那不是我们少了钱吗?
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诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
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老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
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购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
我们是生产企业,因为这批货之前的票已经用了,所以这个月就只抵扣这么多的进项
嗯,是的,因为内销的要单独抵扣,出口的要退税。
请问怎么算,过程,知道吗?不知道我从新发问
内销的应缴税增值税就是内销销项减内销进项。 退税要知道出口对应的进项金额。