嗯嗯,可以的,没问题的
你好,公司员工工资发放时做账可以为借应付职工薪酬贷其他应付款款—法人 吗
公司账上工资不够发,可以用法人的其他应付款挂账吗?即,借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款-法人
计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 实际发放是对公银行转到法人卡里发放的 借-其他应付款-法人 贷-银行存款 那应付职工薪酬挂账怎么办?
账上没钱,发不出工资。发放时可以这样做吗?,就一个职工,法人 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人(也是员工)
老师,如果公司是发工资是法人垫付的那分录是这样吗?借:销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-法人 如果公司有钱归还给法人是不是就是 借:其他应付款-法人 贷:银行存款
老师,预收预付可以直接对冲后,余额放在其他应付款里吗?只调整资产负债表,不调整账可以吗?预收预付金额比较大,没有做无票收入的情况下,可以这样操作吗
这个月税期4-18,包括18号对么?也就是明天报税也是没有超期?
老师,电子税务局显示税费优惠政策红利账单,这个需要处理吗?谢谢!
老师您好,3月新开企业,在企业所得税季申报表中,从业人员是5人,季初填几人。资产季末26万,季初没开填多少
老师好,报企业所得税季报检测不通过,风险等级低,风险指标是营业收入与营业成本填报不完整,我们是做酒的,生产许可证才刚下来不久,生产的酒一直未出售,营业收入和成本项就没填,这个很麻烦吗
你好老师,中小学生的艺术培训在印花税的税目是哪种?
调整了一笔借:未分配利润-100贷:应付工资-100,资产负债表和利润表不平了,怎么调
老师 开的发票是技术服务费 进来的发票是采购的库存商品 这种的怎么做分录
老师,手机号码换了,而且密码也忘记了,现在需要登录电子税务局,然后更改手机号码,怎么操作
明天,是报税最后一天吧