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老师下午好!收到21年11月份的发票,在23年可以入账并作为当期费用税前扣除吗?

2023-02-10 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-10 13:57

你好, 是不可以的,损益是按权责发生制进行确认的

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快账用户3987 追问 2023-02-10 14:00

那要怎么处理

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齐红老师 解答 2023-02-10 14:07

借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用

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快账用户3987 追问 2023-02-10 14:22

好的!是不是也可以让对方冲红重开,作为当期费用税前扣除?

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齐红老师 解答 2023-02-10 14:23

你好,可以的, 没问题

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快账用户3987 追问 2023-02-10 14:28

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-02-10 14:39

不客气,有空给五星好评:,

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你好, 是不可以的,损益是按权责发生制进行确认的
2023-02-10
您好,是可以的。谢谢
2021-02-02
这个发票可以在今年税前扣除
2023-04-19
你好,可以的,这个没有关系的,属于跨期的票据。
2022-04-01
你好;   可以的; 但是你22年要先做 暂估费用在22年去   
2023-01-03
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