你好; 可以的; 但是你22年要先做 暂估费用在22年去
请问老师,有一项员工报销费用没有发票,有收据和支付凭证,公司予以报销,因税前不能扣除,在打款的时候扣除了对应的所得税金额,这个扣款是挂在其他应付里,等汇算清缴时,借其他应付 贷以前年度损益调整么?
老师你好,我们增值税发票系统里面发现了一些17年到21年期间的成本和费用发票,问题1.费用发票是之前几年,老板买的一些东西,前几年都没报销。现在22年还能给他冲借款吗?问题2.成本发票有一些19年的发票,之前付了款,一直挂的预付款,也一直没有做库存,也没有结转成本,现在22年,还能给冲预付款,做库存,结转成本吗?
老师下午好,请问22年的普票报销费用在12月31日前没付款报销,放在23年能否可以税前扣除呢
您好,科技型中小企业企业,我刚才看去年22年的帐,发现有个研发支出忘记结转到管理费用-研发费用(15万),我们12月还因为没有填加计扣除的数据。导致交所得税了,1.我现在改凭证吗?还是可以把这15万结转到23年的加计扣除吗?2.我们的报表可以5月31日前更改吗?,到时候申请弥补以前年度亏损。
老师您好。 公司系统设备升级,原价166万元,我来之前的经理谈妥降价到不要发票143万元。 现在还是按照原价166万元支付,21年,22年作为长期待摊费用已摊销357495元,其中21年71499元,22年285996元,都没有发票。 22年的发票在为汇算清缴之前开具是否可行?21年的请问该如何处理? 然后剩下未开发票的1302505元,是否可以按照每年摊销了多少,再开多少发票来处理? 比如今年还要摊销285996元,那让对方在今年12月31日之前再开具相应金额的发票入账是否可行?
老师,不给员工交社保行不行,这块有没有强制要求
请问公司的一般户打入一笔贷款,然后再转出,怎么做账。打入和转出是同一个账户
老师好!我公司部份员工的工资可以既在母公司发一部分,又在子公司发一部分吗
代扣代缴个税的员工离职了,有个税,但是没有工资了怎么办?能让他再转回公司代扣代缴个税吗?怎么做账?
咨询服务协议交印花税吗?
异常凭证增值税进项转出是填写增值税表二23a那栏吗?
老师,接了一家小规模代账,之前无账报表都是随便报的数。个税扣缴端申报工资的话,员工有3人。想问下老师工资正常一年报多少合理?根据开票收入的话怎么算这个比例
老师您好,我明天要参加面试。我在想,肯定会涉及到自我介绍。那么我应该按什么样的结构来介绍呢?这样可以吗?第一份工作,我做的三样主要的工作。第二份工作,我做的三样主要的工作。在财务实操上自己所学的东西。在软件在证书上的东西。 你看这样是否可行呢。这样算是好的自我介绍吗。(当然,这里不考虑开场白,不考虑自己的评价等等。只是单纯的从技能的角度上来谈)请您给一点意见
请问老师,民非企业可以申领国家补助吗
@郭老师 个税手续费退回了0.96元,0.05元的销项税额转入了营业外收入,那我这个月在报增值税的时候,这0.91的其他业务收入,和0.05的销项税额还需要申报吗?