您好,没错就是这么做账的。
请问固定资产发生清理费用时的分录为: 借:固定资产清理 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 是这样不?
老师,进项税的余额是在借方对吧,这样交税的时候怎么记账,借:应交税费-增值税-销项税额,借:简易计税;贷:应交税费-增值税-进项税额,贷:银行存款吗
公司买了一些车,我借记固定资产不含税金额,应交税费应交增值税进项税额,税额 贷银行存款 这样应该也没错吧!
你好,收到一张购买固定资产5000(含税),税额575.22,金额4424.78。 作分录时: 借固定资产4424.78 借应交税费-应交增值税-进项575.22 贷银行存款5000 请问这做对吗?金额对吗?
解析: 一家公司给我们公司打款: 借:银行存款 贷:预收账款或应收账款——打款公司 公司用这笔钱买了一辆车,落户在我们公司 借:固定资产-车 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 使用过程中,计提车的折旧 借:管理费用等科目 贷:累计折旧 这辆车又过户给了给我们公司打款的那家 先进行车的价值清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产清理 借:应收账款/预收账款——打款公司 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转 老师帮我看下这个分录清理时的是不是有点问题?贷方应该是固定资产吧?
老师你好,民办非企业,我把利息收入记到筹资费用了,但是年报筹资费用不能填负数,你说要是调账的话,是不是12月底做上一笔分录。借筹资费用贷其他收入。
你好老师,我想问一下,企业所得税汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表里,各类基本社会保障性缴款是按照哪个数据填写?代收代支的社保还要填进去吗?
老师,您好,我们是人力资源公司,甲方项目有厨房,每天需要采购蔬菜,现在他们想让我们代为采购并和蔬菜供应方对接,这个可以吗
1季度税务申报完了 今天发现有一笔往来账没做呢 少了一笔 借 银行10000 贷其他应付跨 10000 现在应该怎么处理
老师,请问一下有收入没开过票,是不是也要交企业所得税?
我公司20年的房租的发票,5%的发票开成了3%,我上个月去税局大厅更正过了,我这个月报税,发现还要上差异的那点税,但是上个月更正的时候当时就已经把这部分税款缴了,我这个月填数据的时候要怎么填
老师好,顾问费开发票项目名称是法律咨询吗?
公司2021年9月拿到高新技术证,2024年9月到期,24年的纳税申报还要选研发支出辅助账样式吗
个税app上不是独生子女填成了独生子女,也能正常扣3000,这个地方不调可以吗?
请问下我们公司目前是小规模纳税人,但是收入要做到150W的话,是小规模纳税人合适还是一般纳税人合适
那我收到一笔钱的话,我能借:银行存款贷:主营业务收入吗?
收入是可以这么做账的,贷方应交税费应交增值税销项税额
如果我们没有销项税额呢?可不可以不要做?只是算个利润是内账
对,那是可以这么做账的。
那我发生了一笔保险费支出,我借主营业务成本贷银行存款,对吗?
对,这么做是没问题的
然后我们买车的时候付了一笔押金,还没收回来,我就借其他应收款贷银行存款,对吧?
好像是租车的时候付了定金
对,付出去的押金记入到其他应收款
我做完一个月了,你看看我这个报表,是不是有问题?
货币资金不应该是负数的
所以这个到底是什么原因呢?我记得我有好多其他货币资金都是在借方呀
你可以查看一下明细账看看
是啊,借其他货币资金贷主营业务收入,其他应付款这个分录有问题吗?
像这笔分录,我大概有16个
借方没问题,看看有没有其他货币资金在贷方的
没有在贷方的
我在想,是不是因为我们买了一台车吗?银行存款少了74万3400块钱
那就是你期初余额不对,检查一下去年的
货币资金里面不是包含了银行存款吗?所以货币资金才是一个负数
对,你检查一下银行存款和现金