同学,你好 借:银行存款12800 贷:主营业务收入2800 其他应付款10000
老师,我想咨询一个问题,就是一个客户和我们买鸡蛋,他付的钱一部分是蛋款,另一部分是多收的钱下个月还要付给他,分录是借:现金,贷:主营业务收入贷:其他应付款,这样是对的吗?
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
老师 我想问下 微信收的款我可不可以直接还借款呢借:其它货币资金 贷:主营业务收入 然后借:其他应付款 贷: 其它货币资金 这样做分录对吗
就是我收了一笔钱12800,有一万块钱是押金2800是租金,那我做的分录不就是借:其他货币资金贷:主营业务收入,其他应付款
我想问一下,就是借其他货币资金贷,其他应付款,这笔分录,出来的利润表上面的其他应付款,我想确认收入的话,能不能把它计入货币资金呢?把它放到货币资金里面,会不会重复呢?
外账要做账,是在财务软件上做,还是要在亿企赢上旬做
以前是外账会计给报的税,现在老板让自己报税,不知道从哪里入手,老师给说下
我公司演出服务行业,有2个人人员只买工伤保险,一个是在兼职人员,一个是非全日人员,我那选择什么单位进入
哪些产品要交消费税范围
开销售发票折扣票如何记账
试算平衡表里的小圈圈里的数字是记账凭证号吗?
老师好,我们是旅游汽车公司,购置税从公户走了37000元,是不是做借:税金及附加37000呢?
老师好,请问下社保今年刚开户,上面写的员工工资都按4600的基数,但是实际上税务扣缴端1月.2月份工资每个人都不是4600,这个有没有关系呢?
您好!春节1月份工资怎样算?月薪7800一个月,开足31天,月休两天,具体得出多少少工资?
选项d不明白,大白话解释一下
因为我们收的钱是用微信和支付宝收的,所以应该记入其他货币资金
同学,你好 那可以的
那我们收了一笔押金,不就跟那个分录一样吗?只是少了主营业务收入
像到账伴侣,跨行手续费凭证,工本费,利息,这些不都是计入财务费用吗?借财务费用贷银行存款,这样也没错吧?
同学,你好 嗯嗯,是的
像到账伴侣,跨行手续费凭证,工本费,利息,这些不都是计入财务费用吗?借财务费用贷银行存款,这样也没错吧? 没错
那我在那个主营业务收入,其他应付款后面加一个明细,就是司机的名称,这个应该不影响数据吧?
公司买了一些车,我借记固定资产不含税金额,应交税费应交增值税进项税额,税额 贷银行存款 这样应该也没错吧!
同学,你好 这个不影响的