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公立医院财政专项三支一扶人员资金用超了退回财政,用和退的分录怎么做

2023-02-09 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-09 22:22

您好,之前支付的时候做过吗

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快账用户9066 追问 2023-02-09 22:52

做过,因为这笔我们打给另一个医院,借:业务活动费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:财政拨款收入,这个对吗

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齐红老师 解答 2023-02-09 22:55

您好,这个是对的,对

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快账用户9066 追问 2023-02-09 22:58

那现在另一个医院退给我们,我们再退回给财政,这个分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-02-09 23:01

借 银行存款  贷 其他应付款  借 其他应付 贷 银行

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快账用户9066 追问 2023-02-09 23:12

我们退给财政,也是摆其他应付款吗

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齐红老师 解答 2023-02-09 23:14

嗯对是这个意思的

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快账用户9066 追问 2023-02-09 23:15

我觉得应该是1、其他医院退我们:借:银行存款 贷业务活动费用 2 我们退财政:借:财政拨款收入 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-02-09 23:17

不用这么麻烦的哈,你这个就是有点麻烦了稍微

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快账用户9066 追问 2023-02-09 23:18

这个不是麻烦的问题吧,之前这笔费用和收入不应该发生,就应该冲掉呗

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齐红老师 解答 2023-02-09 23:19

嗯,主要是费用可以不用这样,但是你这个也是对的

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快账用户9066 追问 2023-02-09 23:21

没有理解到你的意思,你可以把完整应该分录怎样做,可以麻烦分步给我写一下吗

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齐红老师 解答 2023-02-10 09:40

我的理解是作为其他应付款冲销,昨天给您写的那个

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您好,之前支付的时候做过吗
2023-02-09
你好,同学。 你如果现在交款要做处理,前提是之前退款要做处理。 如果之前退不处理,现在只做交的你这账上就不平。 退的时候 财务会计 借,银行存款 贷,其他应付款 预算会计 借,资金结存 贷,其他收入 现在交的处理是 财务会计 借,其他应付款 贷,银行存款 预算会计 借,其他支出 贷,资金结存。
2020-09-18
今年的账务处理: 1.将去年购买的设备退回,并从零余额账户中退款给财政金库: 财务会计:借:固定资产(红字)贷:零余额账户用款额度(红字) 预算会计:借:事业支出—财政项目拨款支出(红字)贷:资金结存—零余额(红字) 1.将退款重新下达项目资金,重新支付设备款项: 财务会计:借:零余额账户用款额度 贷:财政拨款收入 借:固定资产 贷:零余额账户用款额度 预算会计:借:资金结存—零余额 贷:财政拨款预算收入 借:事业支出—财政项目拨款支出 贷:资金结存—零余额 去年账务调整: 由于去年的账务处理存在错误,需要进行调整。具体调整方式如下: 1.对于财务会计的调整:借:零余额账户用款额度(红字)贷:财政拨款收入(红字)借:固定资产(红字)贷:零余额账户用款额度(红字) 2.对于预算会计的调整:借:资金结存—零余额(红字)贷:财政拨款预算收入(红字)借:事业支出—财政项目拨款支出(红字)贷:资金结存—零余额(红字)
2023-12-28
扣回 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款 退回 借,银行存款 贷,应交财政款 上缴纳 借,应交财政款 贷,银行存款
2020-12-17
同学您好,正在解答
2022-12-30
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