你好,那你能查一下什么原因不一致吗?如果能查得到的话,你查一下原因,查不到的话,通过营业外收支调整。
我们单位现在增值税申报系统留底税额和未做账的留底税额不一致,未做账的留底比申报系统的多,我是把它做进项转出还是怎么处理好?一般进项转出是,改变用途或者外购用于职工福利才进项转出。我们这个都不是
申报的增值税表和做账系统里面的销项,进项,剩余未交增值税额都不一致怎么办。从之前的申报表就开始不一样遗留下来的,我现在申报1月的怎么调整啊
老师 我每个月报增值税 都要在纸上算一遍销项和进项 做账系统里面的应交税费应交增值税进项税额的余额就是进项税额 用这个进项税额除以税率是不是得到我的进项总价 然后直接填在我的增值税申报表二里面的进项金额栏那个位置
老师,之前会计账上在8月时做了房租的进项税额,有票,但未抵扣勾选,致使账上和申报表上增值税留抵不一致,我现在怎么操作可以使账表一致?
请问一下,我们2023年11月之前是简易计税的,一直都是系统自动生成开票收入申报交增值税的,我现在发现,5月申报4月时增值税报表有一个进项税,为什么,就有图片显示数据,不应该啊
不好查一个月凭证四百多号
你好,那你就通过营业外收支调整一下的。
怎么做分录呢,还有就是下午我才点的发票系统上报汇总,可以数据跟申报里自动显示的金额也相差几千是怎么回事额
你好,哪个余额不对,你说一下。
开票系统销项是1047705.65+28429.21+5342.22=1081477.08,申报表里是1071374.16+5342.22=1076716.38
你好,建议你去修改一下的。
修改哪里的,申报表里面的吗?但是做账系统里面的销项又是1091359.41,我都不知道怎么是这样的,1月份的账我只做了四五天的之前都是之前的会计做的
你好,修改你的销售额附表一里面的,你这个开的是什么的,13%的吗?
有13的有6的,对,有做无票收入的那销项不一样是正常的吧,可是进项也对不上,抵扣了的是1,099,799.09,做账系统进项是1,107,153.25
你现在的销售额就不对。
进项先不管 你账上做的销售额,13%的销售额是多少,6%的销售额又是多少,然后你申报给税务局的是多少。你这样核对不就可以了。
所以要按照那个数据为标准改
账上和你申报的数据需要一致,你要么去修改账务处理,你要么修改你申报的,你反正都得修改一个,自己选择。
表一的时候都是一样的,但是主表里面就不一样了
你好,你看一下你附表三是不是有差额交税的你是不是填写的扣除?
改好了,现在就是抵扣的进项和账上的进项差额7354.16.这个账上做调整的话怎么做分录呢
你看一下你的底裤清单里面是多少,和你附表二里面填写的35栏是不是一样的?
一样的,账上比抵扣的多的话就是还有票没有勾选到,但是这个怎么找哦怎么多票
勾选清单你打印出来了吗?勾选清单里面都有发票,你看一下你当月的做的进项税额和这个发票是不是一致的。