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老师您好,有一个月忘记转出增值税了,现在如何转?当时做账是借:应交税费-应交增值税销项税额 2500 贷:应交税费-应交增值税进项税额2000 应交税费应交增值税未交增值税

2023-02-09 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-09 14:54

你好    你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。

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快账用户9504 追问 2023-02-09 15:00

老师我当时没有转出,就做了上面我问题的分录,然后交税时:借应交税费-未交增值税 贷:银行

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齐红老师 解答 2023-02-09 15:16

你好  你的分录是错的  更正为 借 应交税费应交增值税未交增值税 500 贷转出未交增值税  再写 借   转出未交增值税  500 ,贷未交增值税  500

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快账用户9504 追问 2023-02-09 16:24

嗯嗯,已经更正了。老师您看我这个进项税额转出分录对吗?

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快账用户9504 追问 2023-02-09 16:29

老师,您帮我看一下这个进项税额转出对吗? 然后期末还要做什么结转的分录吗?

老师,您帮我看一下这个进项税额转出对吗? 然后期末还要做什么结转的分录吗?
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齐红老师 解答 2023-02-09 16:42

是的,分录是正确的。。然后把进项转出,转到转出未交增值税。

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快账用户9504 追问 2023-02-09 16:48

借:应交税费-应收增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应收增值税-未交增值税 这样处理吗?

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齐红老师 解答 2023-02-09 16:53

借:应交税费-应收增值税-进项税额转出 贷:应交税费-支出未交增值税

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快账用户9504 追问 2023-02-09 16:55

支出未交增值税??支出是什么?

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齐红老师 解答 2023-02-09 18:06

转出未交增值税   打错字了 

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你好    你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2023-02-09
直接补上就可以,少写直接补上,你这个销项税额和进项税额分开是多少这个?实际的
2021-06-04
是的,是这样账务处理的
2021-06-04
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-05-10
可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2022-01-20
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