你好 严格来说,是不可以的。但是如果你确实找不出原因,那么放到其他应付款也是说得过去的
老师好,我们公司的账把职工的报销都放到其他应收款这个科目里了,报销付款是借其他应收款,贷银行存款, 跟其他应付款报销时一样,借其他应付款,贷银行存款,很多时候在报税的时候,很多没付职工的报销,这样会不会多缴税呢?谢谢 因为没报销的时候,进的是其他应收款,
老师好,银行存款账面比实际多70多万,找不到原因,可以先把多的钱转到其他应付款—其他,这个科目下面吗?
1、老师收到以货物来投资的,要交些什么税? 2、账上其他应付款暂估有100多万,现在要付钱,是直接就可以用借:其他应付款-暂估 贷:银行存款,还是要先原路红冲
企业减资到200 万,原企业实际投资打款记录 40 万,因股东垫付货款的钱比较多,当时挂的是其他应付款~某股东,后面我给这其他应付转实收资本了,财报上实收资本220 万了,现在股东打投资款进来我该怎么做账?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
老师好,实在找不到原因,是放其他应付款里还是在银行存款下面设置一个科目,哪个更好呢?
那你放到其他应付款---其他