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你好..比如4月份进了一批材料不含税5 4月份发票没来 借:原材料5 贷:应付-暂估5 4月份也已经把这5元的材料领用了. 那5月份这张发票来了..是和5月份购进的材料开在了一起.一共9 借:原材料9 进项1.1.7 贷:应付10.17 借:原材料-5(冲红) 贷:应付-暂估-5(冲红) 麻烦看一下我做的这个正确吗..

2023-02-08 22:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-08 22:09

对的,到五月份先全部做,然后再冲掉

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快账用户9740 追问 2023-02-08 22:17

那你好...我有一点没想明白..那4月份出库的材料不需要在5月份再做什么吗

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齐红老师 解答 2023-02-08 22:17

这个是不需要的,这个是正常出货的

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