借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
小规模纳税人,开普票为1月29日,2月2日银行收款到账,1月做账,还是2月做账? 二月做账,借:银行存款,贷:主营业务收人 应交税费 还是必须1月做账?借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
老师,小规模公司,去年收入开了两张发票,今年1月份开了负数发票。现在1月份需要做哪些会计分录?麻烦些一下。12月份时,借:应收账款2000,贷:主营业务收入1980.2,应交税费-应交增值税19.8,同时,借:应交税费-应交增值税19.8,贷:营业外收入19.8
我们是小规模纳税人,1月发货做了分录但未开发票: 借:应收账款10000 贷:主营业务收入9900 应交增值税100 发票等到5月客户汇款后再来给他们,应该怎么做分录
小规模纳税人,洗车收入,1月做的分录是借库存现金,贷主营业务收入-未开票,应交增值税,那我2月开了1月份的发票,这个怎么做账
请问,小规模收入怎么记账。 1、老师今年小规模开票是1%吗?我前面月份开成了3%。我怎么记账。 2、老师应交税费-应交增值税(小规模纳税人)这个科目月底需要结转吗,或做什么处理吗。还是说就完事了? 借银行 100 贷主营业务收入99.01 贷应交税费-应交增值税(小规模纳税人)0.99
老师,客户需要开模具,模具费25万,让我的供应商开模具,客户把25万转给我们,让我们再转给供应商,我们收到客户25万时怎么做分录?
老师年报的数据是从哪里来的,是自动生成的还是手动填写的
可以季度结转成本吗?比如11月销售一批设备,成本票到12才开进来,那我就在12月做账的时候把10-12第四季度上的销售收入一起做结转成本的表可以吗
老师,我之前1月份结转成本的时候有一个成本票一直没进来,3月份才收到票,我可以3月份的时候单独结转这个成本吗?1月份收入成本已经结转
老师,劳务公司收取的居间费是劳务咨询所得吗?如果想把这部分钱分给股东个人,怎么可以节税,因为是咨询服务也没啥成本
老师好,半路转行会计,考过初级证,完全不懂会计分录,去实体店买本什么书可以大量练习会计分录的书呢?搜索什么书名呢?谢谢。
老师好,跨省工程办好跨区域涉税事项报告表后如何到当地税务局报验?
老师我在自然人申报过程弹出了一个框说是当前申报的税款所属期的征收方式为定期定额,请通过核心征管进行申报
老师请问一下,一般纳税人的劳务派遣公司,是不是用简易计税方法的就开差额开票,用一般计税方法的就不用开差额发票
老师好,请问下公司预缴了税,然后报增值税抵扣了,这个要怎么做账呢?
1月份没有做应收账款直接做到库存现金了,那我要调到应收账款里面
对的,是的,是这么做的