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请问22年12月有一笔暂估没有红冲,已经结账了,是不是可以在23年进行红冲,然后填报22年企业所得税汇算清缴的时候是不是把这笔暂估的进行调增不能扣除?

2023-02-08 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-08 17:14

对的,是的,是这么做的

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快账用户5544 追问 2023-02-09 10:48

那老师如果当时去年拿了一部分发票回来,剩余暂估的没有拿发票回我可以在今年1月进行红冲那部分未拿回发票的暂估部分吗?

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齐红老师 解答 2023-02-09 10:52

可以的,可以这么做的。

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快账用户5544 追问 2023-02-09 11:05

那这个拿回来的发票是放在哪个凭证后面呢?拿回来的发票的日期可以是今年5月份前的吗?还没做汇算清缴

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齐红老师 解答 2023-02-09 11:11

你好,红虫赞谷在做发票的这个原始凭证就是发票。

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快账用户5544 追问 2023-02-09 11:14

没看懂哦老师

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齐红老师 解答 2023-02-09 11:18

冲暂估 然后后面又来了发票,你在做发票的不是吗?你在做发票的这个分录的时候,把它放到这个凭证后面不就行了。

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齐红老师 解答 2023-02-09 11:18

不管怎么放,只要你知道具体的业务就可以了。

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