你好; 借固定资产清理;累计折旧贷固定资产; 借 固定资产- 新空调 贷固定资产清理; 应交税费-应交增值税; 银行存款
一家餐饮公司现在装修期间,装修费用记长期待分摊费用,空调桌椅 厨房设备等计入固定资产。请问老师就像买办公用品还有些管理费用,因为是老板直接就把钱给支付了。因为还没有开业,公司账上也没钱,也没收入。只有支出,还是老板私人微信付的钱。现在就是账上没钱,没收入,只有支出。我从怎么做账啊?
2、某市百货公司为增值税一般纳税人,2021年6月发生以下业务:(1)销售电视机,共销售150台,每台价格3000元(不含税);同时用商场的货车运输,收取送货运费10000元;(2)销售空调机250台,每台售价2500元(不含税),另收取安装费每台100元。(3)将商场自用两年的小汽车一辆,以15万元(含税)的价格出售,开具增值税专用发票,其账面原价14万元,已提折旧2万元。(4)促销某型号洗衣机100台,每台价格1600元,全部销售给某使用单位,已开具增值税专用发票。由于一次购货较大,给予10%折扣,折扣金额开在一张发票的金额栏上。.(5)以旧换新销售金银首饰,取得收入32.6万元,同时取得旧的金项链,作价10万元。实际取得货款价税合计22.6万元。(6)购进空调机500台,取得增值税专用发票注明价款20万元,没有付款。月末入库时,发现毁损20%,经查系管理不善造成损毁。(7)购进电冰箱120台,取得增值税发票注明价款36万元(不含税),但商场因资金困难仅支付了50%的货款,余款在下月支付;因质量原因,将上期购进电冰箱20台退回厂家(价格同本期),并取得厂家开具的红
20.某市一商场为增值税一般纳税人,今年6月发生以下业务:(1)零售电视机150台,每台价格3000元;免费赠送顾客100只电饭煲(市场价格400元/只)。(2)向某企业销售空调机250台,每台售价2500元(不含税),另收取安装费每台200元。(3)将商场自用两年、已抵扣过进项税的汽车一辆,以9万元的价格(不含增值税)出售,其账面原价20万元,已提折旧8万元。(4)促销某型号洗衣机100台,每台原价1600元,全部销售给某使用单位,已开具增值税专用发票。由于一次购货较大,给予10%折扣,折扣金额已在同一张发票上的“金额”栏分别注明。(5)向顾客以旧换新销售金银首饰,取得收入合计3.4万元,同时回收旧的金项链,作价1万元。实际取得收入2.4万元。(金银首饰消费税率5%)(6)购进空调机50台,取得增值税专用发票注明价款共20万元,没有付款。月末入库时,发现毁损8台,经查系自己管理不善造成损毁。(7)购进电冰箱120台,取得增值税专用发票注明价款36万元,但商场因资金困难仅支付了40%的货款,余款在下月支付;因质量原因,将上期购进电冰箱20台退
我们的研发部门换了两台空调,旧空调直接拉走了,没给钱,新空调也没收安装费,新空调比旧空调贵多了,会计怎么处理
老师,现在公司统计下月报税需要多少钱,这个是新公司,5月才税务报道,5月8号收到2张当天开的发票,1张是管理费专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的普票税额是627.55元已支付金额,5月个税是133.89元,【还有个空调合同正在走打款申请,空调合同里的专票税是1443元,专票税180元,这2税额还没给人家打款,不过税费总额是1443+180=1623元这个数】,然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,已支付40%的专票税为2,608.164元。我想问下这次我应该跟总公司说报多少税,需要她们给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱
这个月出口退税金额小,有张24年的出口退不了税要转内销,红冲后变成这个月出口销售额这项是负数,增值税申报表上是否可以申报负数?
前期给供货方付货款,但后期一直不开票,货以收到,请问怎么调预付货款
小规模企业利润30万,捐款多少可以抵扣生产经营所得税。
有限责任公司,如果公司清算不做了,负债比注册认缴金额多,只需要还注册的金额,那多出来的负债不需要还了?
公司注册资金为100万,股东一占80%,股东二占20%,股东一已经汇入100万,现在减资至100万
咸鹅发票内容怎么开?
缺少进项票该怎么合理减少税
老师,24年10月发生的报关费成本,12月份开票,次年1月份付款;如果是收入的话,请问分别要怎么做账?
你好老师,我们是一般纳税人公司,我们采购一个设备,供应商是小规模纳税人,对方给我们开了一张价税合计10000的普票,我们公司要把这个设备卖给客户,给客户开13%的专票,请问我需要加多少税点合适?
老师,个人独自企业需要申报个税-经营所得税吗?