你好; 不可以哈; 走 贷方库存现金 哈 ; 不是走 其他应付款
老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
北京的公司在山西大同新开的公司,营业执照没办下来之前的钱全部有北京公司这边出的,当时也不知道新办公司以为就是一个分部呢,后来大同的新公司成立了之后,要归还这些钱,北京公司这边怎么做账呢? 你好,将此前代为支付的费用做其他应收款-大同新公司,收到款项后冲销其他应收款。 之前给发的报销款,当时开发票也开的北京这边的公司名称,现在这些账冲销,是不是这些票也跟着自动就作废了呢 当时做的分录一般都是这样作的,现在怎么冲销怎么冲销呢? 借:销售费用-差旅费 贷:其他应付款--李强 借其他应付款--李强 贷:银行存款
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
公司买了厂房 前期付款给卖房的人 是走公司名下的现金账户,可以挂其他应付 吗 这部分怎么做账? 然后后边挂管理费用装修 贷长期待摊 有发票的时候就冲减 这部分怎么做账呢 怎么做帐比较合理呢 老师麻烦解答一下
老师,我们公司要重新装修,定金先打款总金额的70%,在装修到一半的时候打款20%,全部装修完成后打款剩下的10%,等装修结束后装修公司才会给我们开发票,他们没给我们开发票之前,这笔装修款是不是该记到其他应付款里或者预付账款?等发票开了,再记到长期待摊费用里,开始摊销啊?具体分录怎么处理?
公司有三个分公司,今天客户转钱到其中一个对公账户,但转的不对,还不能给客户退回去,属于公司的主营业务收入,两个公司分别怎么做账?
老师那根据开出差额征收全额发票的扣除额做,借应交增值税销项抵减贷主营业务成本的时候,摘要写什么
老师,辞退赔偿金要交税吗?公司需要代扣代缴吗
您好老师,我想问一下有自己做的财务报表电子表模板吗?
老师,离职当月工资两千,辞职补偿七千,这种要报个税吗?报的话按哪个金额报?怎么操作
老师差额征收,先取得分包发票,全额做了成本,然后取得扣税凭证的时候再做借应交增值税销项抵减,贷主营业务成本取得扣税凭证指的是啥是不是根据开出发票的这个扣除额
借:其他综合收益 贷:其他业务成本 为什么是增加利润啊
电子税务局申报表导出: 1税务局-我要查询-一户式查询-申报信息查询-可以导出申报表,但是是不是没有盖章版,盖章版在哪里导出; 2另外以前年度所得税汇算清缴报表在哪里可以导出呢
老师,我们应收客户100,同时我们还应付客户60,互相有业务,我们根据差额给客户开票,还是各自开票
老师,财务报表要求列出每个科目的期末余额明细,这是什么意思,是要资产负债表和利润表中显示出2级,3级的余额吗?
借固定资产 贷其他应付 不可以吗
内帐要怎么做呢
我是看到付款明细有这笔费用 买房的前期费用 我这个要怎么做账呢
你好; 前期 什么费用; 看是否计入固定资产去
定金 这些
你好; 定金 会退还给你们 ; 还是说定金抵减了 购房款