你好; 不可以哈; 走 贷方库存现金 哈 ; 不是走 其他应付款
老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
北京的公司在山西大同新开的公司,营业执照没办下来之前的钱全部有北京公司这边出的,当时也不知道新办公司以为就是一个分部呢,后来大同的新公司成立了之后,要归还这些钱,北京公司这边怎么做账呢? 你好,将此前代为支付的费用做其他应收款-大同新公司,收到款项后冲销其他应收款。 之前给发的报销款,当时开发票也开的北京这边的公司名称,现在这些账冲销,是不是这些票也跟着自动就作废了呢 当时做的分录一般都是这样作的,现在怎么冲销怎么冲销呢? 借:销售费用-差旅费 贷:其他应付款--李强 借其他应付款--李强 贷:银行存款
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
公司买了厂房 前期付款给卖房的人 是走公司名下的现金账户,可以挂其他应付 吗 这部分怎么做账? 然后后边挂管理费用装修 贷长期待摊 有发票的时候就冲减 这部分怎么做账呢 怎么做帐比较合理呢 老师麻烦解答一下
老师,我们公司要重新装修,定金先打款总金额的70%,在装修到一半的时候打款20%,全部装修完成后打款剩下的10%,等装修结束后装修公司才会给我们开发票,他们没给我们开发票之前,这笔装修款是不是该记到其他应付款里或者预付账款?等发票开了,再记到长期待摊费用里,开始摊销啊?具体分录怎么处理?
老师您好,今天做的社保基数申报,实际月均低于最低基数,12366让我按照最低工资填月缴费工资,申报完成后,又打电话确认了一遍,区属局说要填实际工资,修改的话要带很多资料到大厅,税务局说但是不修改暂时也不影响社保缴费,因为实际工资都低于最低缴费标准,可以不做修改了吗?我是被不专业的12366给坑了
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增值税及附加税已缴款,未记账的账务处理?
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今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
出口退税申报企业存在未完成的变更事项,不予受理
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现金日记账年结需要在空白处划斜线,但是划线不小心把数字也划上了,如何改正
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借固定资产 贷其他应付 不可以吗
内帐要怎么做呢
我是看到付款明细有这笔费用 买房的前期费用 我这个要怎么做账呢
你好; 前期 什么费用; 看是否计入固定资产去
定金 这些
你好; 定金 会退还给你们 ; 还是说定金抵减了 购房款