对的,是的,是这么做的
麻烦木木老师回复一下,谢谢老师 我前天问的问题,还是没有明白。老师,请问过账怎么做分录?老板的朋友给三方公司做工程,其中材料叫我们公司开票,钱收到,就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号,然后在转老板朋友账户的,这个分录怎么做??? 你说的是:进项票是其他公司开具,转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借,营业成本 贷,应付账款 借,应付账款 贷,银行存款 这个营业成本,金额是好多?是进项票金额?
麻烦木木老师回复一下,谢谢老师 我前天问的问题,还是没有明白。老师,请问过账怎么做分录?老板的朋友给三方公司做工程,其中材料叫我们公司开票,钱收到,就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号,然后在转老板朋友账户的,这个分录怎么做??? 你说的是:进项票是其他公司开具,转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借,营业成本 贷,应付账款 借,应付账款 贷,银行存款 这个营业成本,金额是好多?是进项票金额?
老师,您好!请问下公司很久没有启动了,现在才启动,有如下几个问题请教: 1、公司无存款,由股东个人转入的做分录:借银行存款,贷其他应付,需要签借款合同吗? 2、公司去年有费用达70万,突然在这个月开发票,请问下这笔费用是一次性做帐还是需要分摊? 3、股东个人支付的现金帐贷方是写其他应付还是现金?如果是现金?业务有几十笔报销是不是也要写个借款合同?
公司注销中 因为之前账户金额不足 老板投钱进来 分录是借:银行存款 贷:其他应付款;现在想把这部分借款归入实收资本 因为公司的注册资本是认缴的 那么分录就是借:其他应付款 贷:实收资本 请问这个摘要要怎么写 还有我的分录对吗
#提问#请问老师,我方股东6.1注资,前期所有资产已经评估算为实收资本,7月代前股东支付3月份土地租金127万,我做借:预付账款A单位,贷:存款,我用了一个科目其他应付款-前股东来区分6月前后业务,此时我应该借方冲减前期公司对前股东的其他应付款,因为我是代他支付前期的,做:借:其他应付款-前股东127万,那我贷方用什么科目合适?
老师,我的意思是所有项目都是一般计税,然后,a项目本月没有进项有销项,b项目没有销项,有进项,这样b项目的进项可以抵扣到a项目吧,不用分项目核算抵扣吧
小规模企业,2019年收了某个企业13000元的保证金,当时会计记账:借银行存款13000,借管理费用-其他 -13000,现在对方企业要来退这个钱,是否要用以前年度损益科目调整,可以直接做成借:管理费用,贷:银行存款吗,可以吗?
员工食用的大米,菜之类的计入什么科目,管理费用福利费,还是餐费
王老师回答,其他老师勿接,企业报高企 审计报告中的资产负债表重新分类过,与税务局财务报表有区别 ,影响报高企么
现在小规模第一季度季报中的,资产总额怎么算出来呢?第二季度又怎样算呢?
老师,我们有多个项目,都是一般计税,那这样的话抵扣进项不管那个项目的进项都可以抵扣,还是得分项目核算抵扣啊
老师。我还是没明白,把钱分给股东,是怎么的一个流程?
请问下老师,飞机票,员工来报销,开的是电子发票(增值税普通发票)字样。但是,别人说飞机票可以报销,但是在进项税抵扣勾选哪里,又没找到这几个发票,那怎么抵扣呀
刚刚发票客户名称 开错怎么红冲
购买风扇几十台怎么入帐?是做固定资产还是长期待摊?
请问老师,短期借款科目是干啥用的?
你好 从银行或者金融机构借款