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麻烦木木老师回复一下,谢谢老师 我前天问的问题,还是没有明白。老师,请问过账怎么做分录?老板的朋友给三方公司做工程,其中材料叫我们公司开票,钱收到,就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号,然后在转老板朋友账户的,这个分录怎么做??? 你说的是:进项票是其他公司开具,转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借,营业成本 贷,应付账款 借,应付账款 贷,银行存款 这个营业成本,金额是好多?是进项票金额?

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我前天问的问题,还是没有明白。老师,请问过账怎么做分录?老板的朋友给三方公司做工程,其中材料叫我们公司开票,钱收到,就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号,然后在转老板朋友账户的,这个分录怎么做???

你说的是:进项票是其他公司开具,转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借,营业成本 贷,应付账款 借,应付账款 贷,银行存款 这个营业成本,金额是好多?是进项票金额?
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我前天问的问题,还是没有明白。老师,请问过账怎么做分录?老板的朋友给三方公司做工程,其中材料叫我们公司开票,钱收到,就平了撒。这个转是直接从公司账号转入公司备用金卡号,然后在转老板朋友账户的,这个分录怎么做???

你说的是:进项票是其他公司开具,转给朋友 你让开票单位出具委托转款书 借,营业成本 贷,应付账款 借,应付账款 贷,银行存款 这个营业成本,金额是好多?是进项票金额?
2019-12-20 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-20 12:16

你好,你们的材料的金额 专票你可以抵扣看金额就可以

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快账用户9095 追问 2019-12-20 14:36

这个金额是进项票金额,还是给他转款金额,我就是不晓得这个,转他私卡这笔钱怎么做分录和核销

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齐红老师 解答 2019-12-20 14:40

转给他的和发票的不一样?那个大

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快账用户9095 追问 2019-12-20 14:42

分2种,一个转给他的大;一个是:我们收到好多钱,就给他转了好多钱,这个属于虚开

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齐红老师 解答 2019-12-20 14:45

那个大按那个来结转 差额计应付账款

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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