你好 多记的部分红冲
老师好,2023年1月申报2022年印花税,2022年12月忘记计提了,第四季度企业所得税已申报,请问要怎么办?是要在2023年1月补计提吗,分录怎样写
新公司全年累计企业所得税预交的多了,第四季度还需要计提吗,分录该怎么处理
老师我申报2022年第四季度所得税后,又报了印花税,之前报表里没计提这个印花税,导致所得税多交了,2023年1月做账要怎么处理呀
2022年第四季度多计提了260的企业所得税,2023年我该怎么处理
请问在2022年末计提2022年终汇算企业所得税计提多了,在2023年怎么处理呢?
老师请问一下,劳务派遣公司用简易计税的方法计算增值税是不是就要用差额开票的方式开票
滞纳金计入什么科目。
预收的房费,消费了怎么做分录
老师,修机器印花税是不是承揽合同,劳务费,电话费,电费这种要不要交
老师,挖掘机租赁印花税是按照租赁合同还是建设工程合同来上?
老师,这第一季度1--3月公司没有业务,零申报。 申报财务报表(季报)自动带出年初余额,请问期末余额怎么填呢?直接抄写年初余额吗? 这是上年度2024年10——12月的资产负债表和利润表
对公有一笔转账是同公司转同同公司名的(自己转自己)这个怎么入账
郭老师,其他老师不要接,老师,主管会计经手的一般纳税人的增值税表,有一行一直是错的,期初未缴税额(多缴为负数):正确的是0
老师您好:就四个人的小企业。中午吃饭都没发票。这个怎么弄凭证
你好 我们是建筑行业 暂估成本 是不是直接借:主营业务成本-暂估 100000 贷:应付账款-暂估 100000 等到今年1月来发票了 冲减 然后按照发票面额借:主营业务成本-施工费150000 贷:应付账款-某某公司 150000
那汇算清缴时要不要做处理
你好 汇算清缴 处理的不用调整