你好; 你们是什么差异产生的; 是单价有问题吗
老师:请教一下分录:我司将退货商品退给供应商按进货价1000元的75%卖给供应商,供应商修好后又以进货价1000元卖给我司。之前1000元已入应付账款了。请问如何做分录??内账,不考虑增值税。
老师:我上次问的问题可能不太准确。8月发生业务 如下,8月按原价退货给供应商1000元、按75%折扣750元卖给供应商(1000元7月已计提了库存商品1000元,和应付账款1000元);8月供应商对单中3000元货款,并在对账单中减去750元折扣货款,8月对账单中应付货款2250元。请问分录:计提:借库存商品3000,贷:应付账款3000 9月付款:借:应付账款3000 销售费用250 贷:银行存款2250 主营业务成本750 库存商品250?这样做是否正常??
老师好,A供应商返利给我们,已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的,这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款,分录怎么做?谢谢
请问对账差异如何调账?例如现在应付A供应商的账款需调减1000元。请问分录是怎样的?谢谢!
之前做了“应付账款-暂估”,现在客户开回发票回来,请问如果做回分录,听说是要冲减“未分配利润”的,请问如何做分录?谢谢
31日,月末财产清查,盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理(暂不考虑增值税的进项转出)。
企业年报不是1月份开业的,是年中开业的。这个平均人数怎么算?
【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的纳税人,您好!本月申报期限为4月18日,您单位有未申报的信息,请及时查询申报处理。如您已申报,请忽略此信息。
老师 《跨境应税行为免税备案表》 是发生第一比出口业务的时候就要做,做完以后就不用备案了 还是每次都要备案
工商年报登录忘记联络员,怎么办呢?
你好王老师,请教一下您公司注销账上有其他应付款余额10万,股东打款到公户10万备注投资款,然后再还给股东10万,收到投资款借银行存款10贷实收资本10,还款是借其他应付款10万贷银行存款10万,此时账上没有钱了,那实收资本产生的印花税怎么缴纳?如果再让股东把印花税缴了,打款进来备注什么
老师,这问题怎么回复好?
你好,我公司购买的苹果树苗合同总计878579,里面有不合格的树苗6980株,金额132620,不合格的树苗我咋做分录,因为不合格的不付款
原先注册资本,5000,实收资本1700,未分配利润1000.现在减资到1000,退实收资本80,涉及哪些税,怎么账务处理
老师,A公司负责人贷款用于公司经营方面,后找垫资方周转,支付一笔费用,该如何入账
您好!是的
你好; 单价有问题 是为什么; 才好判断处理的
是到月底与对方对账,核对进口报关单时发现与账上金额不符。所以现在要在账上调整到与报关单一致。
你好; 报关单是和发票一致吗 ? 如果不一致的话; 那你这样就得做; 借库存商品 -1000贷应付账款 -1000
如果一致呢?
你好; 一致的话; 就不存在调整的