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因为去年之前一直缓缴,税务局没有跳出数据,没办法去做核对,每个月就自己算大致的计提, 这个月跳出来可以一次性补交这部分的缓缴金额,发现需要补交的金额大于去年我计提的金额 现在去年的账也结了,所得税也扣了,现在这个差异要怎么处理

2023-02-05 22:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-05 22:43

同学你好,这个差异做到今年的所得税费用里就行了。

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快账用户6088 追问 2023-02-05 22:45

具体怎么操作?因为目前是新手,有点不太懂调账以及后续的操作

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齐红老师 解答 2023-02-05 22:47

同学你好,交企业所得税时,借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款。根据差异金额,借:所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税。就行了。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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