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老师,我们几乎开的都是免税发票,偶尔有一点销项税,但是我们收到的成本票挺多专票的,这样会造成留抵税额太多,这种是可以的吗?或者我们再收到专票的时候不认证行吗?

2023-02-05 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-05 14:25

同学,你好 最好让对方给你开具普通发票

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同学,你好 最好让对方给你开具普通发票
2023-02-05
同学,你好 开普通发票就行
2023-02-05
这个主营业务成本下面的这个专票不能抵扣,需要转出才可以
2020-04-10
你好 1,小规模纳税人的公司,取得的进项发票不可以抵扣销售发票的增值税。 2,只能按普通发票入账,抵扣所得税的成本。 3,是的,是这样的(小规模纳税人开具专用发票,是全额缴纳增值税的 )
2024-03-23
你好。现在没有滞留的这个说法了,用认证没有时间限制的。
2022-12-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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