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去年暂估的成本,跨年取得发票,分录怎么写,汇缴清算前取得?

2023-02-04 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-04 13:56

您好,先把暂估这一笔红冲,再做一笔正确的

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快账用户1440 追问 2023-02-04 13:58

求分录,汇缴前和汇缴后分录都是一样的?

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齐红老师 解答 2023-02-04 14:01

嗯,金额一样不一样,之前暂估怎么做的

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快账用户1440 追问 2023-02-04 14:06

借主营业务成本5万,贷应付账款暂估5万,发票来了8万,现在怎么处理

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齐红老师 解答 2023-02-04 14:07

借 应付 5  贷以前年度损益调整 5  借  主营业务成本 8  贷 应付  8   借以前年度损益调整 5  贷 未分配利润5  

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您好,先把暂估这一笔红冲,再做一笔正确的
2023-02-04
你好 先冲销暂估,借:应付账款—暂估  5万,贷:以前年度损益调整—主营业务成本  5万 然后根据发票入账,借:以前年度损益调整—主营业务成本  8万,贷:银行存款等科目  8万 
2023-02-04
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