你好可以的 可以申报的
增值税申报中未开票收入可以填负数吗?
未开票收入的销项税如何在增值税纳税申报表中体现?可以不申报吗?
由于进项税额留抵太多 我这个月想缴税交不了 我可以在增值税申报的时候 把今年合同签订但是未开发票的 收入申报在未开票收入那列吗 缴纳增值税,申报未开票收入有什么风险?
小规模纳税人未开票收入申报增值税时填写哪行?可以按开普票申报吗?
未开票收入不开发票可以申报增值税嘛
客户法人私户付款到我们公户,要求我们开他们公户抬头的进项发票,可以这样操作吗
客户法人私户转我们公户货款,要求我们开给他们公户的进项发票,不开个人抬头的,可以这样吗
成立的个体户可以开专票吗
客户用他们法人私户打给我们公户货款,要求我们开他们公户抬头的进项发票,可以吗
老师,只有酒店发票和餐费的发票,应该怎么记账
客户私户付我们公户货款,要求我们给他们开他们公户的进项发票可以吗
老师您好,我们24年有一笔财务费用190万,当时说没有发票,所以24年汇算清缴时候我们调增了190万(最终利润还是亏损的状态不需要交税),然后25年我们无意中发现对方給我们陆续开了100万的普通发票,应该是还没有开完。我想的是24年的处理不变,还按照调增190万处理。把收到的所有发票做到25年的帐上。但是不知道该怎么账务处理呢?
老师,我上月收到一张发票,借待认证进项,当️认证了,已做进项税额,下月收到冲红发票待进项转出贷方,那么又收到一张正数发票我又借待认证,那么我发票查询那里是一正一负抵销无税额,那么做账的话不是还有个待认证正数发票的税额吗,这样发票平台跟做账当月的待认证发票税额对不上要怎么处理呢,待认证进项税额也多了这个税额要怎么查出问题呢
老师您好,请问小微企业需要税务出具什么证明增值税附加才能减半缴纳吗,公司资产总额,人数,年纳税额都符合小微。还是说,自己申报的时候选择符合小微就可以了
研发费用里有电子设备折旧费,这个可不可以归集在研发费用里,正常填a107012 a107041,但是不对折旧费加计扣除呢,因为之前会计没有把这个折旧费计入加计扣除金额里,我不知道为什么,想必有他的道理,我也不想让折旧费加计扣除了,避免再出乱子。研发费用辅助账里有把折旧费列明
微信扫码加老师开通会员