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老师我是建筑公司,小规模的,我第三季度做账成本少了,就结转了做账借工程施工 贷应付账款暂估一百多万,但我没有结转成本,我这次四季度工程施工就2402002.08 成本也就这个数,收入是1886908.56 挂的应付账款未付955256.5,请问我这个账怎么做?利润咋结转,求速

2023-02-03 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-03 16:55

这个结转损益才出来利润

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齐红老师 解答 2023-02-03 16:56

借:主营业务收入        其他业务收入        公允价值变动损益        投资收益        资产处置损益        其他收益        营业外收入等  贷:本年利润 结转各项费用、损失类账户发生额(结转后期末无余额): 借:本年利润  贷:主营业务成本         其他业务成本         管理费用         销售费用         财务费用         税金及附加         信用减值损失         资产减值损失         公允价值变动损益         投资收益         资产处置损益         营业外支出等 计算所得税费用: 借:所得税费用        递延所得税资产(或贷方)  贷:应交税费——应交所得税         递延所得税负债(或借方) 结转所得税费用,计算净利润: 借:本年利润  贷:所得税费用 如果是亏损: 借:利润分配——未分配利润  贷:本年利润 本年实现的净利润: 借:本年利润  贷:利润分配——未分配利润 结转本年利润后利润分配余额在贷方的,作如下分录: 按利润总额的10%计提法定盈余公积金 借:利润分配——未分配利润  贷:盈余公积 根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金 借:利润分配——未分配利润  贷:盈余公积 向股东分配利润 借:利润分配——未分配利润  贷:应付股利 可以合并以下作如下分录 借:利润分配——未分配利润  贷:利润分配——提取盈余公积         利润分配——应付股利

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快账用户7075 追问 2023-02-03 17:05

老师我知道这个,我说成本怎么转平,怎么带数字做账

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齐红老师 解答 2023-02-03 17:07

同学你好 转到本年利润

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快账用户7075 追问 2023-02-03 17:29

老师你可以带入数字嘛,你是没看懂我的问题

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快账用户7075 追问 2023-02-03 17:30

我的意思是怎么做平

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齐红老师 解答 2023-02-03 17:34

借本年利润 贷主营业务成本 先把工程施工转到主营业务成本

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相关问题讨论
这个结转损益才出来利润
2023-02-03
你好;  你这样先去把3季度 多做的成本先红冲了 ;然后再去看 4季度的数据怎么处理  ;  一个季度一个季度处理 ; 你最好是写一个情况说明 老板签字去调整  
2023-03-06
你好;   你要去红冲哈 ;    多做了成本; 你就得红冲的; 不然查到你会  涉及 补税和滞纳金的; 到时你解释不了的  
2023-02-24
可以的,可以这么做的。
2023-07-13
你好,你看下你利润表里面的主营业务成本,这个正不正确?
2024-06-14
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