这个你要去大厅更改申报
请问个人所得税申报时,按工资表填时,工资多填了,有扣个人所得税,数额也相应多了,已经申报扣款,现在必须去税务更改申报吗?可以不更改申报,下个月工资中减少本月多发的相同金额,但本月实际发工资按正确的发,只是工资表和申报表有一点点出入,这样操作可以吗?
你好,员工需要补缴去年10到11月份社保,但社保部门要此员工的自然人扣缴端工资申报表,公司忘记给员工申报10-11月份工资了,税务局说可以去大厅申报更正个人所得税申报表,但比如给员工10和11月各申报3000,去年个人汇算和企业汇算清缴需要改吗?可以做到今年的账里面吗?该怎么办呢?
请问老师有个问题想问一下,我单位2021年个人所得税申报表已经申报了,并且已经计入当期成本,只不过实发工资没有发放,因为单位没有钱支付,现在有个员工不愿意申报2021年汇兑清缴明细表,因为需要缴纳个税,专管员让我去大厅更改申报,我已经更改过来了,不过牵涉跨年度申报牵涉年报问题我想问账务怎么处理牵涉利润分配.以前年度损益调整还有应付职工薪酬,那账务怎么处理,我把工资表发给你一下,应付工资科目明细怎么做/,
老师你好?有亇问题螥我想问你一下!我单位2021年个税申报表已经申报过J,已经计入当期成本,只是实发工资没有支付,因为单位没有钱,应付工资余额就放在贷方了,有位员工个人所得税汇算清缴没有申报,说没拿到工资,于是我就去大厅更改2021年个人所得税申报表,这样以来是跨年度更改,牵涉到去年汇兑清缴表,请问老师这账务怎么处理你能把一个完整的会计分录作一下吗?谢谢老师!
请问,企业接到有自然人申诉工资个税问题,已经去税务修改过个税申报表,现在要求改2022年5月填写的汇算清缴申报表,人员成本减少12000,应该怎样修改
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
上面说了,已经去大厅修改过个税申报表了,就差所得税没有修改了,现在需要怎么改汇算清缴所得税的表
同学,我说的就是汇算清缴的申报表,你可以先在电子税务局,找到可以更改在电子税务局更改
老师,说了关天就是要在电子税务局改汇算清缴报表,现在是怎么改,改表几?
改第几行之类的?
改成本那个表格的,数据更改下就可以
第一条提问我就说了,人员成本减少12000,着急就是不知道改表几号,填第几行,我都说三遍了已经!
同学,填写一般成本表,原来你填写的成本数字减少12000,以前填在哪里还填哪里,只是数字减少12000
老师,是直接修改成本,还是直接在A105000纳税调整明细表里把“其他”调增呢?
同学,你如果会计上更改了,就直接 修改,如果是账上不改,只是更改申报表就在A105000纳税调整明细表里把“其他”调增