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老师好,老板先支取备用金,业务发生后送来发票,有部分是白条入账,没有填写费用报销单的,可以直接做账冲减备用金吗?

2023-02-03 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-03 08:52

嗯嗯,可以直接冲减备用金的

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快账用户4905 追问 2023-02-03 08:54

好的,按正常的流程是要填报销单的。垫付的部分需填报销单支付吧?

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齐红老师 解答 2023-02-03 08:55

都需要报销单子的。

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快账用户4905 追问 2023-02-03 08:56

意思是拿回来发票冲账时要填写报销单,支付垫付的部分也是需要填报销单吗?

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齐红老师 解答 2023-02-03 09:00

凡是报销除了能直接在发票上签字的,都要填写单子

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快账用户4905 追问 2023-02-03 09:00

是在发票背面签字吗

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齐红老师 解答 2023-02-03 09:05

在空白处签字就是了

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嗯嗯,可以直接冲减备用金的
2023-02-03
可以 可以这么做的
2020-12-02
您好 1.公对公采购 ,有发票,我直接对公转账可以 需要填写付款申请表 如果是经理经办的采购,费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以 2.小额采购,有发票,可以直接公转私给经办人 填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支,没有发票,可以公转私转给经办人 需要填写费用报销单 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取 需要填写备用金申请单 5.现在现金支付太少,备用金取出来后,如果单位财务制度允许 可以存在出纳的个人账户上使用 6.出纳去购买的办公用品,填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处,都写出纳的姓名可以
2020-11-01
你好,你这个普通发票不打算入账吗?不报销吗?
2024-11-14
你好!这个可以入账,但是不能税前扣除
2024-07-19
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