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老师您好,请问下对公转给法人私户,备注的是报销用途,用于业务支出和办公支出,但是发票没有给过来,这种是做往来款还是公司业务备用金呢,因为后期发票过来就可以直接用现金得方式入帐吧

2020-08-24 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-24 10:57

您好 做法人的备用金 计入其他应收款科目 后期发票来了冲减

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快账用户6549 追问 2020-08-24 11:07

借其他应收款,贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2020-08-24 11:17

是的 借其他应收款,贷银行存款

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快账用户6549 追问 2020-08-24 11:22

那到时候发票过来了 怎么入账呢

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齐红老师 解答 2020-08-24 11:23

借:管理费用 贷:其他应收款

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快账用户6549 追问 2020-08-24 12:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-24 12:07

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您好 做法人的备用金 计入其他应收款科目 后期发票来了冲减
2020-08-24
好,你直接支付就可以啊,公户支付没有发票,正常做账汇算清缴调整就行,你公户取现金你不还得现金增加,你支付出去了,现金不支付,你一直增加在现金里面,实际根本就没有。
2021-01-20
您好 1.公对公采购 ,有发票,我直接对公转账可以 需要填写付款申请表 如果是经理经办的采购,费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以 2.小额采购,有发票,可以直接公转私给经办人 填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支,没有发票,可以公转私转给经办人 需要填写费用报销单 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取 需要填写备用金申请单 5.现在现金支付太少,备用金取出来后,如果单位财务制度允许 可以存在出纳的个人账户上使用 6.出纳去购买的办公用品,填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处,都写出纳的姓名可以
2020-11-01
你好,报销的那一部分他有支付出去的证明吗?拿支付出去的证明正常做成本费用,没有发票,不允许抵扣所得税的。
2021-07-29
同学你好 这样做就可以的 可以盖现金付讫章
2021-06-18
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