您好,确认您的业务是时点还是时段确认收入
老师,你好。我们公司是劳务分包合同的乙方,尚未收到甲方承包方的工程款,但先开了增值税专用发票给甲方。怎么做会计分录?收到款项时怎么做分录?月末怎么结转呢?
老师,已经收到对方的工程预付款,但是没有给对方开发票,应该确认收入吗?是应该怎么做分录, 借:银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 这样子做对吗? 后面开了发票又怎么做
建筑工程公司,和甲方签订合同后,收到甲方30%的预付款,并同时给甲方开具了专票,这个分录应该怎么做,30%是否应该确认收入
老师,我们公司开票后收到工程款是,老会计是做借银行,贷预收账款**项目,没有确认过主营业务收入,我现在想确认收入怎么做呀
老师好拿到工程项目合同怎么做会计分录,给对方开了专票怎么确认收入?但是后面付款没有履行!
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
这个我不知道,去年一年没有做账了我补一下,看了对公户,我不知道他这个怎确认
您好,这个你得与业务确认下,
我现在拿的所有的票具,公户,进账的就一部分,就问问应该怎做会计分录,怎么入账,开多少票去多少?可以吗?我也没有做过建筑行业的?
您好,做账是结合业务,按收入准则做收入确认,不一定开票确认收入,也可能开票不确认收入和不开票确认收入
您好,收款,借银行存款,贷应收账款
那拿到合同应该怎么做会计分录,先不说确认收入的事
您好,与合同没有明显关系,根据业务做账,账是为了业务,不是为了合同
您好,有合同没业务发生,不做账