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原先A公司借给了B公司借款508万,现在A公司向C公司购船款,但是船舶还未打造完成1680万(1680-508万,剩余金额C公司股东自己向A公司打了借条),现要求B公司直接把原先借走的508万汇款到C. 。这分录怎么做呢

2023-02-01 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-01 10:24

您好,这样的话,就是  借 其他应收款 508  贷 银行存款

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快账用户4186 追问 2023-02-01 10:28

A公司分录 这A公司没收到B 公司款,怎么挂银行存款呢,直接C公司收到了

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齐红老师 解答 2023-02-01 10:30

没有从B公司实际支付吗?

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快账用户4186 追问 2023-02-01 10:36

老师 请你在看下 我叙述的,我现在想知道A公司需要做哪几笔分录。按道理B公司原则上要还给A公户上,现因为A 要买船 就要求B公司直接给款还到C公司账上了

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齐红老师 解答 2023-02-01 10:39

A公司做一笔 借 其他应收款 508  贷 银行存款     借 固定资产  1680  贷 应付账款 508  银行存款  差额

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快账用户4186 追问 2023-02-01 10:44

其他应收款508二级科目是C公司是吗?钱也没从A 公司走,为什么要贷银行存款呢? 是否需要冲销B公司借款,毕竟B公司款还了,。

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快账用户4186 追问 2023-02-01 10:45

应付账款508万 是不是就意思在冲销之前B 公司借款,只是我之前挂的是其他应收款

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齐红老师 解答 2023-02-01 10:45

对,508是C公司,        A公司向C公司购买的时候,贷方是银行存款,未支付情况下是应付,然后这个应付和C公司的其他应收对冲

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快账用户4186 追问 2023-02-01 10:45

借:固定资产 1680 贷:其他应收款-B 公司

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齐红老师 解答 2023-02-01 10:45

按照我上边说的这个

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快账用户4186 追问 2023-02-01 10:47

船目前没建造好 要挂在建工程吗。 支是宽支出 直接确定固定资产合适吗? 那次月计提折旧影响吗 这些 还是无所谓。

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齐红老师 解答 2023-02-01 10:48

没建造好的话,计入在建工程,等啥时候确认固定资产再折旧

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