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当时申报表上面确认了未开票收入10万元,多交了增值税和附加税共计9900元,我现在修改了申报表,把这一项去掉了,然后我2023年1月份的账上做个处理 现在发现账上面也做错了,10万元是含税的,共计收租金10万元这含税的[流泪],填报申报表时10万元是不含税填报了

2023-01-29 15:04
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-29 15:17

你好,把错误的账红冲,再做正确的就行了

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相关问题讨论
你好,把错误的账红冲,再做正确的就行了
2023-01-29
你这个按减掉之后这个去申报,
2020-10-09
你好你这个就是一个明细科目转换 借主营业务收入-无票 贷主营业务收入-有票
2021-05-01
账上做的固定资产清理,最终要转到营业外收入中,企业所得税按账上营业外收入金额报就行
2024-01-12
您好,账务处理是根据需要缴纳的增值税,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税。
2020-11-06
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