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我们合作社有一批固定资产230000元,在2023年12月份全部转让了,销售金额是含税价220000万,增值税申报报了固定资产清理,想请问一下,我账上该如何处账呢?申报表报了含税价220000万的收入,但账上我按正常做了固定资产清理,无形之中收入就少了22万,这样我企业所得税的收入怎么申报呢?要把这个含税价22万的金额报进去吗?

2024-01-12 11:26
答疑老师

齐红老师

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2024-01-12 11:29

账上做的固定资产清理,最终要转到营业外收入中,企业所得税按账上营业外收入金额报就行

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相关问题讨论
账上做的固定资产清理,最终要转到营业外收入中,企业所得税按账上营业外收入金额报就行
2024-01-12
同学你好 这个不用再调增交所得税了 固定资产清理的时候是相当于收入的
2023-05-23
您好,这部分不需要额外处理,清楚差异原因即可
2022-10-12
你好,增值税收入和所得税收入不一致属于正常现象
2025-01-05
你好,你们可以使用的固定资产应该在前期划入持有待售资产,然后处置的时候就是资产处置损益,目前来看你们的营业,外收入是你们的固定资产清理利润,一亿三千万属于售价收入,你们固定资产清理有成本啊,这个属于税会差异导致你们填2019年企业所得税年报的时候有误,但是你们已经完全纳税了,可以找税务局沟通,提供相关固定资产的原始成本发票以及你们清理相关凭证,对2019年的所得税申报表搞个更正申报。
2020-11-23
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