你好,同学,如果 你没有发生额,是可以零申报的
老师,购销合同的印花税我申报了,技术合同还没申报,是按次的,现在我要怎么修改呢?
老师您好,我们公司是做研发的,跟客户签订的技术开发合同,我们在申报印花税的时候,我们这个税目是写买卖合同,还是写技术合同?
印花税买卖合同是不是指的货物,我们是做的运营服务,是不是申报技术合同,已经申报买卖合同有啥英语么
印花税是0,申报的时候有买卖合同和技术合同,我指申报了买卖合同金额0,技术合同未申报,现在待申报里还显示印花税待申报,是不是技术合同也要0申报呢,我要怎么修改申报表呢
公司申报印花税,里边有买卖合同和租赁合同这种印花税,本季度申报时是把买卖合同填写上,租金合同没有就0这样申报吗?还是直接将租金合同那行删除后再申报呀?
老师,由于四舍五入原因,导致增值税与税务有差异,怎么调账啊?
小规模考公机构无票收入分录∴借:银行存款一46298 贷:主营业务收入一未开票45839.6元,贷:应交税费一应交增值税(小规模纳税专用)458.4元, 月底免税怎么申报?分录要结转吗?
高新企业3年后到期,需要重新评定,需要提供什么资料?
第十题的e选项答案答案为什么还要结转之前作为权益法下相关的其他综合收益资本公积呢?
请问现在的全电专票已经抵扣了,开票方是可以直接红冲开出红字发票的是吗?
老师好 运输公司车辆着火报废的账务处理和所需资料都有什么
老师。你好。请问所得税汇算清缴的时候,信息表上的资产和人数,是年平均数。就是季度平均数加起来除以4对么?
我暂估分包成本39万,按不含税价357798.17估入,后来收到票15万,冲销了暂估137614.68元,其余24万未收到票,现在汇算清缴要调增是增含税的24万,还是增不合税的220183.48?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
高新企业年审台帐需要列明因为高新技术产生的销售明细吗?
我知道可以0申报,问题是我申报了买卖合同的,没报技术合同的,现在待申报那还显示印花税没申报
没有你销售额为0也要采集申报的
现在就是因为只采集了一个,而且已经申报了,现在要怎么办呢,电子税务局将可以作废重新报吗
你可以重新进行采集另一个
好哦,谢谢
不用客气祝你生活愉快