您好,请问表格是在哪里呢
老师你好!我是小规模纳税人上个月开了一张1%的专票,开了一部分3%的专票,是不是需要填减免税明细表,要怎么填呢,本期数是填的哪个数,是开的那一张1%不含税价格的数吗
老师:你好!我是小规模纳税人。我公司开了增值税专用发票206416.04元,普通发票285021元。请问老师,在我填写增值税申报表是这两个数字应该填写在那一栏?谢谢
老师,请问我是小规模企业,开了一张税务代开房产租赁发票(本企业房产租出),现在报季报,是税务系统直接扣除我以缴纳的税款还是需要我手动填写附表?如果填附表需要填在哪里?谢谢
老师你好,我是小规模纳税人做销售和加工服装的,请问我需要填这个增值税减免税申报明细表吗?如果填的话是填那个位置的金额应该填多少吗?我第一季度是没有填这个表的?急急谢谢
老师好,请问小规模纳税人每个季度申报纳税,是根据做账软件自动生成的报表数据填写吗?软件可以统计一个季度的数据?还是需要自己加?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
你看一下截图
就填在那个小微企业免税销售额就行
比如我们只有主营业务收入和其他业务收入共10000,其中专票销售额100 这个数字是填10000还是9900
这个是填9900,这样的哈
好的,我上季度报增值税时小微企业免税销售额少填了6500左右,我可以在这个季度报税时加到一起吗?
这个是可以的哈,你好
企业所得税,资产总额填财务报表哪个数
你看一下
您好,你们报表上没有资产总额这个金额?
上季度资产总额少填了,这季度加一起行不
你好,小规模纳税人我们10-12月要交16000的企业所得税,在12月做账的时候关于这个企业所得税怎么做分录 是借:管理费用 贷:所得税费用 一月缴纳 借:所得税费用 贷:银行存款 是不是
对的,理解的很到位