需要的 1%税率的不含税销售额*2%
老师你好!我是小规模纳税人上个月开了一张1%的专票,开了一部分3%的专票,是不是需要填减免税明细表,要怎么填呢,本期数是填的哪个数,是开的那一张1%不含税价格的数吗
老师好,我司小规模,上季专票开了13w,申报表中需缴税3900,是不是还有一张增值税减免税申报明细表要填?这个表的本期发生额是填本期发生的总额吗?
老师,我是小规模纳税人,上个季度只开了普票,没有开专票,填增值税申报表的时候,附表是不是不用填数据,有专票的话,附表才需要填减免的2%
老师,我公司11月是小规模纳税人,开了2张3%税率的专票,12月后我公司升为一般纳税人,开票税率是6%,今年1月红冲了2张11月开的3%的专票,请问填1月增值税申报表时怎么填?红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢?
增值税减免税申报明细表是怎么填呢?我们小规模,一季度按照1%的票面税率开票的,那么这张表我们还需要填吗?