借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 缴纳 借应交税费未交增值税, 贷银行 你说的转出是什么原因转出?
老师好!交增值税20万,请教老师如何计提,会计分录?缴纳的时候如何做会计分录?麻烦老师指导
请教老师,缴纳增值税如何做会计分录,又如何计提?
建筑行业一般纳税人简易计征,增值税异地预缴和当月征期缴纳税费会计的分录怎么做,包括计提,缴纳和结转的分录。
建筑业增值税计提,缴纳,转出的会计分录如何做?
建筑业计提和发放项目工人工资,如何做会计分录?计提和缴纳项目工人个税如何做会计分录?
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
转出的原因是发票未拿到,就先勾选了,到现在发票都还未拿到
发票未拿到,就先勾选了,到现在发票都还未拿到,这种情况需要把进项目税先转出吗?
发票能收到吗 只要能就可以
不确定能不能收到
那这种情况应该怎么处理?
你确定好了 以后一旦进项转出就抵扣不了了 具体的啥业务的 有实际业务你去问下销售放不就可以 什么原因开了发票不给你们
不是开不了发票,是开了发票,还没有把发票交到给我们
你好,我知道 这么让你问下什么原因给你们开了发票,不给你们纸质的 我看到了,我看到你收到了,你是没有收到发票,但是在你的勾选平台里面可以看到这个发票你已经勾选了,是这个意思,我能看懂
是的,那现在我要如何做账务处理,这些没有收到发票我又勾选了的发票会计分录怎么做?
具体的是什么业务呀? 发票到了之后你直接把发票放到记账凭证后面就行
具体是采购材料的业务
借原材料 进项 贷应付帐款