你好,你红冲之前的,然后再做发票的,是这么做的吗?如果是的话,你把这个红冲的放到借方负数。

老师,以前账是代账做的,9月拿回自己公司重新建账套录取8月期初,但是年末结账发现科目余额管理费用科目本年累计数对不上,经过核对是建账时漏录入二级科目本年来累计数导致的,现在怎么处理?
老师您好,我想问下如果业务发生在2021年,但没有来发票,2022年来发票,发生在汇算清缴之前,2021年计提分录借费用贷其他应付。那来票以后冲减以前分录,再重新做在2022年的费用分录是吗
老师,我2021年计提的费用,发票2022年回来的,我只要做红字分录冲出去年计提的费用,然后做正确的会计分录,去年的营业利润是亏损的,有没有影响啊。
老师我冲出2021年计提的费用,2022年发票回来我重新录入后,发现费用科目余额在贷方,怎么做账务处理呀
老师您好,我想问一下2021年有一笔收入没有回来, 2021年年末我做分录借负债类预提费用-10万贷其他业务收入10万 2022年年初我做了红冲分录借负债类预提费用10万,贷其他业务收入10万。 现在2022一整年该笔收入一直没有回来,2022年年底我们老板说是不要再红冲了,做到未分配利润里。该分录怎么做?如果该收入回来了又怎么做呢?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报