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老师我冲出2021年计提的费用,2022年发票回来我重新录入后,发现费用科目余额在贷方,怎么做账务处理呀

2023-01-15 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-15 11:21

你好,你红冲之前的,然后再做发票的,是这么做的吗?如果是的话,你把这个红冲的放到借方负数。

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你好,你红冲之前的,然后再做发票的,是这么做的吗?如果是的话,你把这个红冲的放到借方负数。
2023-01-15
同学你好,不是的,应该是借:其他应付款,贷:银行存款等科目。
2021-11-15
同学,你好 做分录,一般是反结转,更正凭证,更正申报表
2023-11-10
你好,没有影响的,可以的。
2023-01-11
你好;       借应收账款贷利润分配- 未分配利润; 应交税费-应交增值税; 收到款 :借银行存款贷应收账款   
2023-02-24
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