同学您好!请稍等。问题回复如下:
老师,咨询下我们公司之前印花税都是通过电子税局里的其他申报去找到印花税一条条录入申报的,后来我们去税局改成汇总申报了就直接导入汇总明细去申报,就直接跟增值税申报一个页面里,但是上月我们进去电子税务局去申报增值税的时候,就没有印花税了,这是怎么回事?
为什么我在北京税务局上面我要报税左边找不到行为税,按期申报上面有一个印花税但是没有所属期,点进去提示查询无结果但是我有一税种是年报的印花税
为什么我在北京税务局上面我要报税左边找不到行为税,按期申报上面有一个印花税但是没有所属期,点进去提示查询无结果但是我有一税种是年报的印花税,该怎么解决
老师,我们公司按期应申报里面没有印花税,之前也没有申报过印花税过,我点击如下:其他申报--财产和行为税纳税申报--印花税(提示所选申报表当前属期无可申报的税源信息!请检查该属期是否已申报或未采集税源。如需检查或采集税源,请点击【税源采集】,直接进入当前税种采集页面。)---- 我改为综合申报点击如下---印花税税源采集---进去点击按此请问是这样吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
同学您好!请按如下操作指引尝试申报。如流程未通请再咨询。第一步:登录电子税务局后点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】—【填写申报表】—【财产和行为税税源采集】进入申报界面; 第二步:点击印花税后面的【税源采集】,有两种采集方式,二选一即可。1.进入后选择左上角【按期申报】点击右侧【新增按期申报税源】,填写税源信息后选择税目,系统自动带出税率,填写计税金额或件数点击【保存】,点击【确定】确认保存;2.点击上方【下载导入模块】,下载模板文件填写完成后,点击【导入按期申报税源】,导入成功后,点击【提交税源信息】。 第三步:然后直接点击税源采集页面的【跳转申报】,勾选印花税后点击【申报】进入新的界面检查合同等信息(税源编号没有带出属于正常),没有问题点击【申报】;(如点击“跳转申报”没反应,可通过【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】—【填写申报表】—【财产和行为税纳税申报】,勾选印花税后点击下方【申报】即可)。