同学您好,借:原材料费用等,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
老婆,已经抵扣的进项 下个月怎么做进项转出分录呢
上个月的进项税额已认证抵扣,这个月转出该怎么做分录?
上月已抵扣的进项税额,在本月转出怎么做分录
上月已经抵扣的进账 这月转出 分录怎么做?
购入白酒,上个月已经抵扣,这个月我想做进项转出,怎么写分录
个税系统跟税务系统工资薪金比对,这个有点糊涂了是那部分比对,麻烦老师说一下
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
进账转出 这次的增值税直接交了转出的这部分,不需要做别的分录嘛
这次做进账税额转出 实际支付税费的时候借 进账税额转出 贷 银行存款 是这意思嘛
你好,不是,1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 )
明白了 谢谢
你好,可以的, 没问题
啥意思 不用过一遍未交增值税了?
要的分录要过一遍未交增值税的
同学您好,有空给五星好评:,
好的 晓得咯
辛苦了非常感谢,谢谢