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老师您好,我想问下,电商公司,我们公司实际要付40万100台电器给供应商,但是供应商平台的返利算我们公司的,所以用返利10万来抵扣货款了,那就相当于我们还要付给供应商30万,但是供应商不愿意开40万100台的发票,只肯开30万的发票,然后供应商减少数量来开票,因为发票都有型号的,我们要给客户按型号来开100台对应的型号开,这种情况有什么好办法,解决供应商那边开票问题吗

2023-01-13 23:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-13 23:53

您好,实际支付30万元,对方开票金额30没问题,数量必须一致,只能调整单价

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您好,实际支付30万元,对方开票金额30没问题,数量必须一致,只能调整单价
2023-01-13
你好,供应商实际出货是100台电器,发票上只开少于100台的数量对吧?
2023-01-14
你好,这个应该分别处理,收支两个线,不能相互抵
2020-09-28
同学你好 这个需要走账付款,然后私户收回
2020-09-27
同学您好,1、新公司给供应商开具发票需要确认收入,借:应收账款 贷:主营收入 应交税费-应交增值税(销项税) 2、需要按照原价100万计入采购成本,少支付款项冲销a公司往来 3、可以做相关成本费用,进项抵扣
2023-03-26
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