你好 我坐标和河北 我们这是报完期 才可以进入采集申报年的
老师,我们没有核定印花税的税种,再那个综合申报-财产和行为税合并纳税申报,印花税税源信息采集中如果采集了,就相当于核了印花税税种吗?申报方式如果选择按次申报是有发生的时候申报,没有发生的时候不需要0申报吗?资金账簿和其他营业账簿怎么申报
老师,我们小规模这个月申报印花税营业账簿,我查看核定税种已经有这个按年申报,我这边填写只能选择按期或是按次申报这两种这两种都申报不了,这是什么情况?
老师好,申报营业账簿印花税时选按期申报,税目里边就一个税种产权转移书据,按次申报才有营业账簿,可是按次申报申报的时候提示应该按期,怎么处理呢
老师,我上季度不小心核了印花税季度申报;营业帐簿、运输、购销合同。上季度还能申报。但是现在申报第四季度时,显示“营业帐簿只能按次或年申报。 我把营业帐簿单独按次申报了 但是申报清册那个营业帐簿印花税还是显示未申报 而点进去想申报其他已核定季度印花税,营业帐簿还是存在,根本没办法提交,这个怎么处理呢?
第1行,您采集的【营业账簿】印花税品目,存在按期的税费种认定信息,请选择申报期限类型“按期申报” 我保存的时候提示这个什么意思?
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能
请教一下,计算消费税税率时,什么情况下,需要÷(1—消费税税率)×消费税税率 什么情况下不用÷(1—消费税税率)而是直接就直接×消费税税率 烦请详细解说一下,非常感谢! 在进行组价的时候,计算消费税,都要÷(1➖消费税税率)后变成含消费税的价款再×消费税税率。 在以上图片在计算消费税税率时,对于不含消费税的销售额价税分离后 为什么不÷(1➖消费税税率)变成含消费税的售价再×消费税税率,而是用价税分离的售价直接×消费税税率?烦请详细解说,非常感谢!
,老师怎么升级课程,我现在想升级
老师我想麻烦你给我普及一下,这个增值税。我经常搞不懂,这个增值税成本的话是放买方还是卖方?然后销售收入能不能算增值税
打算新入股一个公司,但是目前本公司盈利五十万,新入股成员准备投资五十万用于购买设备,这时公司是不是就存在不盈利了,原公司老板是不是就可以不交企业所得税了,这样一来对新入股成员公平吗,这种情况怎样来合理规避这个问题。
老师,我们是小规模建筑装饰公司,金蝶财务软件不能自动出报表,我要是做完账,结账前,1、想自己先大概看下第一季度需要交所得税那吗?大概交多少。咋看?2、要是有所得税了,我应该咋调账?就可以不用交所得税?
老师晚上好!我想问一下从小规模纳税人变身一般纳税人都满足那些条件,满足条件后自动从小规模纳税人变成一般纳税人呢!
1.公司借大人钱,详细分录怎么写?2.总公司投资子公司钱,投资时,备注了投资款,详细分录怎么写
三月新来的公司要工商年报嘛
老师您好,请问一下,收汇,结汇,调汇这三个有什么区别?
这个是我们税局客服答复 出现这种情况有如下两种原因: 1、税费种认定中没有“营业账簿”的认定信息:因税目是由税局核定下发的,无法自行进行增加,建议联系税局做税费种认定后再操作; 2、采集步骤有误:当同时有按季和按年核定信息时 需要先采集完按季税源信息,再采集按年的(步骤:您点击“新增税源信息”➟所属期默认为季度的➟将按季的税源信息填写完整,点击保存➟返回上一层,重新点击“新增税源信息”➟这时所属期默认为年度的,就可以填写营业账簿数据了)。
你好 我坐标和河北 我们这是报完期 才可以进入采集申报年的,,报完期什么意思呢?老师能说详细点吗
是他是按期和按年按次来征收,按期的话是月和季,你报完月和季的申报之后,他才会出现年的这个采集。要不你采集不了了
你的营业账簿税局给核定的是年的话,你就把期核定的印花税给报了,报完之后才能做年的采集申报
我那上边只能选按期或按次,也就是说我报完按期了,然后重新再采集吗
如果重新采集的话就是按次了
是前两天石家庄高新区那边税务局发的一个文件图,
怎么做税费种认定呢
税种核定话税务局大厅做,或者是你联系一下你的专员,看他有没有权限给你做?
好的谢谢老师
客气,咱们本月征期是到16号哦